Adquisición | Orden de Compras | 39079 | 30/09/2015 | Brayan Espinoza Ossandon | 18.900.069-5 | | Adq. De alimentacion para atencion compañía de teatro | $ 106.000 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39078 | 30/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para areas verdes | $ 87.703 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39077 | 29/09/2015 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.482.639-5 | | Adq. De colaciones para taller prodesal | $ 38.400 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39076 | 29/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para depart. De juzgado | $ 60.333 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39075 | 29/09/2015 | Dina Benavides brito | 8.109.886-7 | | Adq. De materiales para prog. Senda | $ 77.350 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39074 | 29/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la seplac | $ 25.616 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39073 | 29/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la dideco | $ 119.000 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39072 | 29/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la direccion de transito | $ 31.089 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39070 | 29/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la direccion de obras | $ 66.848 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39069 | 29/09/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. De recarga de agua para dep. munic. | $ 57.600 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39068 | 25/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para colaciones | $ 25.900 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39067 | 25/09/2015 | Transporte cometa S.A | 89.622.400-K | | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 90/2015 | $ 120.000 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39066 | 25/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De alimentos varios | $ 130.000 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39065 | 25/09/2015 | Distribuidora nene Ltda | 76.067.436-2 | | Adq. De resma para programa senda | $ 60.036 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39064 | 25/09/2015 | Michael Quezada | 13.013.291-k | | Adq. De afiches publicitarios | $ 74.375 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39063 | 25/09/2015 | Distribuidora nene Ltda | 76.067.436-2 | | Adq. De resmas de hojas para programa senda | $ 60.038 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39062 | 24/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De mat. para dep. muncipales | $ 36.000 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39061 | 24/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De sacos de cementos para dir. De transito | $ 104.000 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39060 | 24/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias | $ 128.818 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39059 | 24/09/2015 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | | Adq. De coffe para reuniones | $ 40.000 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39058 | 23/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para personal areas verdes | $ 99.700 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39056 | 22/09/2015 | Cristian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. De materiales de ofcina prog. Fichas social | $ 64.000 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39055 | 22/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para reparaciones | $ 37.800 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39054 | 22/09/2015 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | | Adq. De dulces varios | $ 99.960 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39053 | 22/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para reparaciones | $ 48.100 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39052 | 22/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiale para plazas | $ 126.500 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39051 | 17/09/2015 | Dina Benavides brito | 8.109.886-7 | | Adq. De galvanos para premios | $ 119.000 | 17/09/2015 | 17/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39050 | 16/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De isnumos para reuniones | $ 75.330 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39049 | 16/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para premios para ramadas | $ 101.400 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39048 | 16/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para repar. De camaras | $ 18.000 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39047 | 16/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para reuniones | $ 128.900 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39046 | 15/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para beños ramadas | $ 40.100 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39045 | 15/09/2015 | Felipe Barraza Cholele | 18.899.995-6 | | Adq. De arreglo floral para misa | $ 85.000 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39044 | 15/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De ceras para aseo. En dep. munic. | $ 103.200 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39043 | 15/09/2015 | Speed Machine E.I.R.L | 76.542.209-4 | | Adq. De discos abrillantador para aseo en dep. munic. | $ 128.520 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39042 | 15/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para act.munic. | $ 70.600 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39041 | 15/09/2015 | Felipe Barraza Cholele | 18.899.995-6 | | Adq. De arreglos florales para misa de fiestas patrias | $ 85.000 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39040 | 15/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para coctel act.munic. | $ 130.890 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39039 | 15/09/2015 | Dina Benavides brito | 8.109.886-7 | | Adq. De toldo metalico para act. De prog. Senda | $ 47.600 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39038 | 15/09/2015 | Aylin Briceño Chavez | 15.009.829-7 | | Adq. De insumos paraact. De prog. Senda | $ 99.891 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39037 | 15/09/2015 | Michael Quezada | 13.013.291-k | | Adq. De lapiceras para prog. De senda | $ 53.550 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39036 | 15/09/2015 | Aylin Briceño Chavez | 15.009.829-7 | | Adq. De colaciones para act. De senda | $ 32.605 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39035 | 15/09/2015 | Cristian Jofre Madariaga | 6.945.516-6 | | Adq. De insumos para celb. Dia dell trabajador | $ 19.000 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39034 | 14/09/2015 | Kaufmann s.a | 92.475.000-6 | | Adq. De respuesto para veh.munic. | $ 32.259 | 14/09/2015 | 14/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39033 | 14/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para prog.generacion empleo | $ 118.500 | 14/09/2015 | 14/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39032 | 11/09/2015 | Kaufmann s.a | 92.475.000-6 | | Adq. De respuesto para veh.munic. | $ 124.585 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38031 | 11/09/2015 | Brunilda Delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De coffe para taller buen vivir | $ 71.400 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39030 | 11/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De focotopias | $ 41.710 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39029 | 10/09/2015 | Brunilda Delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De coffe para taller buen vivir | $ 71.400 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39028 | 10/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para personal areas verdes | $ 118.000 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39027 | 10/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias | $ 128.818 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39026 | 10/09/2015 | Soc. grafica San Martin Ltda | 76.506.852-5 | | Adq. De block para of. De partes | $ 130.900 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39025 | 10/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. Debebestbles para act.munic. | $ 110.070 | 10/09/2015 | 10/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39024 | 09/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias | $ 58.102 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39023 | 09/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para ramadas | $ 54.000 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39022 | 09/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias | $ 121.797 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39021 | 09/09/2015 | Felipe Barraza Cholele | 18.899.995-6 | | Adq. De arreglos florales | $ 77.350 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39020 | 09/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insecticida para desifeccion de casa | $ 19.950 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39019 | 09/09/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias | $ 61.315 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39018 | 08/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para act. Mes de sept. | $ 113.500 | 08/09/2015 | 08/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39017 | 08/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De bebidas para desfile0 | $ 38.700 | 08/09/2015 | 08/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39016 | 07/09/2015 | Grecia Leiva perez | 7.648.784-7 | | Adq. De coffe para 30 personas serv. Pais | $ 56.406 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39015 | 07/09/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De bebestible para desfile | $ 34.700 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39014 | 04/09/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para reparacion de campíng | $ 126.000 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39013 | 03/09/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. De recarga de agua para la Dideco | $ 13.000 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39012 | 01/09/2015 | Brunilda Delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De chocolate para inag. Mes de la patria | $ 132.700 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39011 | 01/09/2015 | Publicidad Mesa y Daniels Ltda. | 77.080.070-6 | | Adq. De roller para of. De senda | $ 41.650 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39010 | 31/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.de materiales para personal areas verdes | $ 119.700 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39009 | 31/08/2015 | Punto limpio trimsep ltda | 76.229.407-9 | | Adq. De removdor de cera y varios | $ 116.501 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39008 | 28/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales de construccion ayuda social | $ 100.000 | 28/08/2015 | 28/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39007 | 28/08/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e recarga de gas para comedor abierto | $ 56.000 | 28/08/2015 | 28/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39006 | 27/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq.d e fotocopias para depar. De la dideco | $ 60.333 | 27/08/2015 | 27/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39005 | 27/08/2015 | Transporte cometa | 89.622.400-K | | Adq. de pasajes ayuda social sub n° 74/2015 | $ 20.000 | 27/08/2015 | 27/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39004 | 26/05/2015 | Distribuidora cumming Chile S.A | 96.843.140-4 | | Adq. de filtros para grupo generador | $ 118.092 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39003 | 25/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para dp. Electricas | $ 102.000 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39002 | 24/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para of. De juzgado | $ 27.311 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39001 | 24/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para actividad de senda | $ 69.280 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 39000 | 24/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38999 | 24/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq.d e fotocopias para of. De dom | $ 57.001 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38998 | 21/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para repar. Areas verdes | $ 116.900 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38997 | 21/08/2015 | Veidsnaco eirl | 76.525.407-8 | | Adq.d e vestimenta para personal pioneta | $ 119.992 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38996 | 21/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para rep. De gimnacio techado | $ 32.800 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38995 | 21/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De premios dia del agricultor | $ 125.000 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38994 | 21/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38993 | 20/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq.d e insumos para act. Dia del agricultor | $ 128.790 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38992 | 20/08/2015 | Tomasina Mamani Moscoso | 15.010.788-1 | | Adq.,de sacos de carbon para act. Munic. | $ 17.850 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38991 | 20/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq, de insumos para reuniones | $ 120.680 | 20/08/2015 | 20/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38990 | 19/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq.d e bebidas para act. Dia de la mujer | $ 130.530 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38989 | 19/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopais para dep. de transito | $ 23.354 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38988 | 19/08/2015 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | | Adq. de talonarios para depto. De transito | $ 57.120 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38987 | 19/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para of. De partes | $ 128.818 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38986 | 18/08/2015 | Elab.de cosmetica natural Alvanna Mayorga Monje | 76.400.568-6 | | Adq. De fragancias aromaticas | $ 119.000 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38985 | 18/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para cierre en patio de vehiculos | $ 71.300 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38984 | 14/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38983 | 14/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e insumos para celb. Dia dell trabajador | $ 19.000 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38982 | 13/08/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq.d e galvanos para act.munic. | $ 119.000 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38981 | 13/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para plaza el pampino | $ 111.600 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38980 | 12/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38979 | 12/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38978 | 12/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para plaza | $ 106.900 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38977 | 12/08/2015 | Miguel Valenzuela Arredondo | 4.934.369-1 | | Adq.d e timbre para of. De la dideco | $ 18.800 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38976 | 12/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38975 | 12/08/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. E recarga de bdon de gas para casa Huatacondo | $ 59.000 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38974 | 12/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para reparaciones | $ 22.750 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38973 | 12/08/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. de 1 cilindro de gas para casa de Huataconso | $ 48.000 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38972 | 11/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. de insumos para once con dirigentes vecinales | $ 127.180 | 11/08/2015 | 11/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38971 | 11/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para repar. Casa de Huatacondo | $ 54.770 | 11/08/2015 | 11/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38970 | 11/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para desayuno dia de la juventud | $ 84.990 | 11/08/2015 | 11/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38969 | 11/08/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38968 | 07/08/2015 | Miguel Valenzuela Arredondo | 4.934.369-1 | | Adq. De 2 timbres para oficina de adquisiciones | $ 37.600 | 07/08/2015 | 07/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38967 | 06/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para reuniones | $ 60.070 | 06/08/2015 | 06/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38966 | 06/08/2015 | Brunilda Delgado campillay | 11.090.479-1 | | Adq. De coffe para celebracion dia del niño | $ 130.900 | 06/08/2015 | 06/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38965 | 05/08/2015 | Cristian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. de adornos varios para fiestas patrias | $ 130.000 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38964 | 05/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para inst. de baños publicos | $ 56.400 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38963 | 04/08/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para limpieza de calle comercio | $ 40.800 | 04/08/2015 | 04/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38962 | 04/08/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para dom | $ 85.948 | 04/08/2015 | 04/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38961 | 03/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De colaciones para programa senda | $ 25.000 | 03/08/2015 | 03/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38960 | 03/08/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. De recarga de bidones de agua para of. De segur. | $ 52.000 | 03/08/2015 | 03/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38959 | 03/08/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De helados para act. Del dia del niño | $ 100.000 | 03/08/2015 | 03/08/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38958 | 30/07/2015 | Kaufmann s.a | 92.475.000-6 | | Adq. De repsuesto para veh.municipales | $ 87.457 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38957 | 30/07/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq.d e galvanos para act.munic. | $ 119.000 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38956 | 29/07/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq.d e recarga de agua pura para stock bodega | $ 50.000 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38955 | 29/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para plaza de la comuna | $ 44.000 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38954 | 28/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para plaza de la cascada | $ 102.500 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38953 | 27/07/2015 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la dideco | $ 75.773 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38952 | 23/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para depend. Municipales | $ 125.600 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38951 | 23/07/2015 | Transporte cometa (pullman) | 95.896.000-k | | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 74/2015 | $ 28.000 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38950 | 22/07/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38949 | 22/07/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos varios para cocktail | $ 50.000 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38948 | 22/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiale spara el pueblo de macaya | $ 53.100 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38947 | 21/07/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para oficina de transito | $ 34.361 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38946 | 21/07/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De materiales para villa milenium | $ 42.170 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38945 | 14/07/2015 | Andro Lafuentes Fernandez | 9.454.737-7 | | Adq.d e alcohol gel para recintos de la tirana | $ 119.000 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38944 | 12/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e recarga de gas para serv. De salud | $ 17.000 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38943 | 12/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e 1 cilindro de gas para serv. De salud | $ 23.000 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38942 | 11/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para emergencia | $ 94.200 | 11/07/2015 | 11/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38941 | 11/07/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. De bidones de agua pura para la tirana | $ 40.000 | 11/07/2015 | 11/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38940 | 10/07/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De bebestible para act.municipales | $ 119.000 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38939 | 10/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. De recarga de gas para bailes religiosos | $ 112.000 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38938 | 10/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e cilindro de gas para bailes religiosos | $ 96.000 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38937 | 09/07/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38936 | 09/07/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38935 | 10/07/2015 | Brunilda Delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq.d e empanadas de pino para act.municipales | $ 95.200 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38934 | 09/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.454-1 | | Adq.de gas para patio N° 02 | $ 51.000 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38933 | 09/07/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38932 | 08/07/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38931 | 08/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e recarga de gas para dep. de la Tirana | $ 34.000 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38930 | 07/07/2015 | Leonidas Cespedes Barraza | 6.942.639-5 | | Adq. De colaciones para personal turismo | $ 112.000 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38929 | 07/07/2015 | Hector Silva Zuñiga | 10.718.389-2 | | Adq. De materiales para inst. de internet | $ 51.116 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38928 | 06/07/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq.d e fotocopias para of. De la dideco | $ 102.072 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38927 | 06/07/2015 | Transporte cometa (pullman) | 95.896.000-K | | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 72/2015 | $ 54.000 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38926 | 03/07/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. Dee recarga de gas para comedor parroquial | $ 56.000 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38925 | 03/07/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq.d e agua mineral para depart. De emergencia | $ 100.000 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38924 | 02/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De mat. Para repar, de depend.municipales | $ 18.570 | 02/07/2015 | 02/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38923 | 02/07/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para estanque de agua en la Tirana | $ 69.000 | 02/07/2015 | 02/07/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38922 | 30/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiale spara repar. Varias | $ 103.800 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38921 | 30/06/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e recarga de gas para camping los pinos | $ 33.000 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38920 | 30/06/2015 | Aylin Briceño Chavez | 15.009.829-7 | | Adq. De colaciones para asoc. Del carmen | $ 78.814 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38919 | 26/06/2015 | Transporte cometa (pullman) | 95.896.000-K | | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 71/2015 | $ 20.000 | 26/06/2015 | 26/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38918 | 26/06/2015 | Andro Lafuentes Fernandez | 9.454.737-7 | | Adq. De materiales de aseo para tirna 2015 | $ 95.795 | 26/06/2015 | 26/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38917 | 26/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para repar. | $ 110.900 | 26/06/2015 | 26/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38916 | 25/06/2015 | Crisitian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. De resma para prog.autoconsumo | $ 78.900 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38915 | 25/06/2015 | Soc.grafica san Martin Ltda. | 52.002.890-0 | | Adq. De pendon informatico | $ 57.120 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38914 | 25/06/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos varios | $ 130.000 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38913 | 24/06/2015 | Hector Silva Zuñiga | 10.718.389-2 | | Adq. De materilaes para prog.auconsumo | $ 28.004 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38912 | 24/06/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De colaciones para prog. Senda | $ 100.000 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38911 | 24/06/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454.1 | | Adq.d e fotocopoias para juzgado | $ 55.484 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38910 | 24/06/2015 | Nulo | Nulo | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38909 | 24/06/2015 | Centro de esduc. Y trabajo gendarmedia Chile | 61.942.100-0 | | Adq. De animales para prog.autoconsumo | $ 18.000 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38908 | 23/06/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De cera rojas para aseo depend. Munic. | $ 103.200 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38907 | 23/06/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De coffe basico para dia del padre | $ 130.900 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38906 | 23/06/2015 | Sociedad grafica san martin | 76.506.852-5 | | Adq. De talonario salida de bodega | $ 129.710 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38905 | 23/06/2015 | Nulo | Nulo | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38904 | 23/06/2015 | Nulo | Nulo | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38903 | 23/06/2015 | Crisitian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. De materiales de oficina | $ 102.000 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38902 | 22/06/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. De recarga de gas para deped. Municipales de la tirana | $ 114.000 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38901 | 22/06/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De isumos para prog.autoconsumo | $ 49.960 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38900 | 22/06/2015 | Teofilo ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para soldadores | $ 123.750 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38899 | 22/05/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para depart. De dom. | $ 84.252 | 22/05/2015 | 22/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38898 | 19/06/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-1 | | Adq. De coffe fdos fosis | $ 100.000 | 19/06/2015 | 19/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38897 | 17/06/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-1 | | Adq.d e queques para act.adulto mayor | $ 58.310 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38896 | 17/06/2015 | Felipe Barraza Cholele | 18.899.995-6 | | Adq. De arreglo floral para misa | $ 45.000 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38895 | 17/06/2015 | Belkis Delgado Olate | 18.006.456-7 | | Adq. De letreros informativos | $ 47.600 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38894 | 16/06/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. De pilas grandes para insumos de la tirana 2015 | $ 32.000 | 16/06/2015 | 16/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38893 | 15/06/2015 | Transporte cometa (pullman) | 95.896.000-K | | Adq.de pasajes ayuda pasajes ayuda social sub n° 68/2015 | $ 12.000 | 15/06/2015 | 15/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38892 | 12/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.de materiales para rep. Imágenes de la tirana | $ 49.800 | 12/06/2015 | 12/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38891 | 12/06/2015 | Aguatero E.I.R.L. | 76.231.176-3 | | Adq. De recarga de agua stock Bodega Municipal | $ 59.500 | 12/06/2015 | 12/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38890 | 12/06/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. De recarga de gas para comedor parroquial | $ 57.000 | 12/06/2015 | 12/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38889 | 11/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. Dellaveritos plasticos para dep. munic. | $ 70.000 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38888 | 11/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para sala de concejo | $ 69.300 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38887 | 11/06/2015 | Teofilo ticna vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para programa | $ 114.000 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38886 | 10/06/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq.d e recarga de gas para comedor abierto | $ 59.000 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38885 | 09/06/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-1 | | Adq. De torta grande 3 unidades | $ 95.200 | 09/06/2015 | 09/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38884 | 09/06/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adfq. De bandera para junta de vecinos | $ 47.600 | 09/06/2015 | 09/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38883 | 04/06/2015 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | | Adq.d e talonarios remetes para tirana 2015 | $ 129.710 | 04/06/2015 | 04/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38882 | 03/06/2015 | suc. Ramon Matus Lizardi | 53.017.980-K | | Adq.d e fotocopias para seplac | $ 126.500 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38881 | 03/06/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para repar. De letreros | $ 123.700 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38880 | 28/05/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De coffe fdos fosis | $ 100.000 | 28/05/2015 | 28/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38879 | 28/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38878 | 28/05/2015 | Teofilo ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adquiscion de carretillas para plazas | $ 108.000 | 28/05/2015 | 28/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38877 | 28/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para limpieza | $ 119.200 | 28/05/2015 | 28/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38876 | 26/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38875 | 27/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para limpiez | $ 122.800 | 27/05/2015 | 27/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38874 | 26/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De galon rojo para plaza el pampino | $ 63.600 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38873 | 20/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiale spara colgantes plaza pampino | $ 98.450 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38872 | 20/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para plaza el pampino | $ 63.600 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38871 | 20/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para personal programa | $ 99.660 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38870 | 20/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38869 | 19/05/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. de insumos para reuniones | $ 104.310 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38868 | 19/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38867 | 19/05/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. de insumos para reuniones | $ 130.230 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38866 | 18/05/2015 | Aylin Briceño Chavez | 15.009.829-7 | | Adq. De jugos para desfile glorias navales | $ 59.976 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38865 | 18/05/2015 | Felipe Barraza Cholele | 18.899.995-6 | | Adq. De Rosas para celebracion dia de la madre | $ 120.000 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38864 | 18/05/2015 | Miguel Valenzuela Arrendodo | 4.934.336-1 | | Adq. de timbre para oficina de dideco | $ 22.800 | 18/05/2015 | 18/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38863 | 14/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de zapatos de seguridad | $ 100.000 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38862 | 14/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para personal de soldadura | $ 33.945 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38861 | 14/05/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. De agua para guardias municipales | $ 90.000 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38860 | 14/05/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. De bebidas para el mes del Mar | $ 121.000 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38859 | 13/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de insumos para la iglesia de la Huayca | $ 46.500 | 13/05/2015 | 13/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38858 | 12/05/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. de insumos para atencion en Mamiña | $ 109.570 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38857 | 12/05/2015 | Sucesion Alredo ]Eduardo Lopez Huaylline | 53.317.698-4 | | Adq. De insumos para reuniones | $ 75.060 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38856 | 12/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de lijas para calles comercio | $ 15.000 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38855 | 12/05/2015 | Marcia Caqueo | 10.209.486-7 | | Adq. de insumos para reuniones | $ 125.290 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38854 | 08/05/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias depto. De juzgado | $ 47.600 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38853 | 08/05/2015 | Cristian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. De materiales de oficina | $ 31.000 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38852 | 07/05/2015 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | | Adq. De tortas para cel. Dia de la madre | $ 83.300 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38851 | 07/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38850 | 06/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.nde extensiones para plaza ciudadana | $ 109.200 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38849 | 06/05/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para depart. De dom | $ 67.235 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38848 | 06/05/2015 | Teofilo ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de cerradura para radio y canal | $ 46.000 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38847 | 06/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para prg. Generacion de empleo | $ 51.000 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38846 | 06/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38845 | 06/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38844 | 06/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de manguera para prog. Generacion de empleo | $ 90.000 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38843 | 05/05/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-1 | | Adq. De tortas para act.munic. | $ 23.800 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38842 | 05/05/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq. de rollos de tela | $ 119.000 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38841 | 05/05/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38840 | 05/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para reparaciones | $ 43.200 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38839 | 05/05/2015 | Kaufmann s.a | 70.135.171-7 | | Adq. de filtros para vehiculos municipales | $ 127.981 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38838 | 05/05/2015 | Kaufmann s.a | 70.135.171-7 | | Adq. De filtro para vehic.municipales | $ 44.009 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38837 | 05/05/2015 | Korea Tranding s.a | 99.591.490-5 | | Adq.d e materiales varios | $ 122.000 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38836 | 05/05/2015 | Parabrisas Serviglass | 76.070.657-4 | | Adq. de parabrisas para veh.municipales | $ 77.350 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38835 | 04/05/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para terminacion de oficina | $ 8.000 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38834 | 04/05/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para taller de soldadores | $ 110.750 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38833 | 30/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para ofciina de la dideco | $ 67.681 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38832 | 30/04/2015 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | | Adq.d e empanadas para act.munic. | $ 89.250 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38831 | 30/04/2015 | NULO | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38830 | 29/04/2015 | Hector Silva Zuñiga | 10.718.389-2 | | Adq. De medidor | $ 75.369 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38829 | 29/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para juzgado policia local | $ 119.000 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38828 | 29/04/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para guardas herramientas | $ 78.500 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38827 | 29/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias destinadas a oficina de partes | $ 90.000 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38826 | 29/04/2015 | El aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq. de recarga de agua stock bodega municipal | $ 100.000 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38825 | 29/04/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para terminacion oficina de concejales | $ 94.750 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38824 | 29/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias destinadas al juzgado de policia local | $ 42.507 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38823 | 28/04/2015 | Carlos Alberto guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | | adq. de block para oficina de transito | $ 123.760 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38822 | 28/04/2015 | NULO | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38821 | 23/04/2015 | Liliana Choque | 10.011.411-9 | | Adq. De dulces para coctel para taller | $ 80.000 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38820 | 23/04/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. de aceite para prog.generacion de empleo | $ 68.000 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38819 | 23/04/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. De candados para plazas | $ 47.100 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38818 | 21/04/2015 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-2 | | Adq. De dulces varios para reuniones | $ 49.980 | 21/04/2015 | 21/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38817 | 20/04/2015 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | | Adq. De recarga de gas para comedor | $ 49.579 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38816 | 20/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para juzgado policia local | $ 48.814 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38815 | 20/04/2015 | AlexLopez Mamani | 17.095.515-3 | | Adq. de sacos de guano no avicola | $ 119.952 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38814 | 17/04/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. de ceras roja para dep. municipales | $ 129.000 | 17/04/2015 | 17/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38813 | 15/04/2015 | Teofilo ticuna vera | 6.945.516-6 | | Adq. De caballetes para reparac. De oficinas | $ 48.500 | 15/04/2015 | 15/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38812 | 05/04/2006 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | | Adq. de cocotel para implemtacion sede poblado andino | $ 49.980 | 05/04/2006 | 05/04/2006 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38811 | 02/04/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq. De galvano parta despedida | $ 46.000 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38810 | 01/04/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para almuerzo de musica rock almonte | $ 123.280 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38809 | 01/04/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De materiales para taller fdos. sernam | $ 80.400 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38808 | 01/04/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para asado cierre rock Almonte | $ 123.280 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38807 | 01/04/2015 | NULO | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38806 | 01/04/2015 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. de materiales de of. | $ 68.500 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38805 | 01/04/2015 | NULO | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38804 | 01/04/2015 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. de materiales para of. De la dideco fdos sernam | $ 114.700 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38803 | 01/04/2015 | NULO | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38802 | 01/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocipias para of. De la dideco | $ 90.345 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38801 | 01/04/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para of. De la dideco | $ 83.824 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38800 | 31/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq.. De insumos para rock almonte | $ 115.800 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38799 | 30/03/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e glones de pintura para plaza el pampino | $ 47.700 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38798 | 30/03/2015 | Ernesto Bravo Apala | 12.212.095-3 | | Adq.d e poleras para rock almonte | $ 110.000 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38797 | 30/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De agua mineral para salidas a terreno | $ 69.000 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38796 | 27/03/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e calefon para dep.de la tirana | $ 65.800 | 27/03/2015 | 27/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38795 | 27/03/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-7 | | Adq. De almuerzos para operativos | $ 35.700 | 27/03/2015 | 27/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38794 | 27/03/2015 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. De materiales para act. Cel. Pascua de resurrecion | $ 41.500 | 27/03/2015 | 27/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38793 | 26/03/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 48/2015 | $ 60.000 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38792 | 23/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De materiales de aseo | $ 103.160 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38791 | 23/03/2015 | Hector Huacte | 12.161.156-2 | | Adq.d e colaciones | $ 114.240 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38790 | 23/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 12.209.486-7 | | Adq. De materoañes de aseo | $ 64.130 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38789 | 19/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq.d e inmsumos para act. Esc. De box | $ 99.680 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38788 | 18/03/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq.d e 40 bidones de agua stock bodega municipal | $ 90.000 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38787 | 16/09/2015 | El Aguatero E.I.R.L | 76.231.176-3 | | Adq.d e 50 bidones de agua stock boega municipal | $ 100.000 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38786 | 16/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq.d e agua mineral para act.adulto mayor | $ 34.500 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38785 | 16/03/2015 | Brunilda Delgado Campillay | 11.090.479-7 | | Adq.d e colaciones para act. De adulto mayor | $ 89.250 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38784 | 12/03/2015 | Aylin Briceño Chavez | 15.009.829-7 | | Adq. De colaciones para fiesta religiosa | $ 127.687 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38783 | 12/03/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq. De juegos de petos para taller municipal | $ 115.200 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38782 | 12/03/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq. De copas para act. De boxeo | $ 32.000 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38781 | 12/03/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De corden para veh.municipal | $ 57.000 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38780 | 12/03/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq.d e medallas para posta atletica | $ 80.000 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38779 | 12/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para reuniones | $ 103.250 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38778 | 12/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq.d e isnumos para act. Municipales | $ 98.590 | 12/03/2015 | 12/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38777 | 12/03/2015 | Nulo | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | orden de Compras | 38776 | 12/03/2015 | Nulo | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | orden de Compras | 38775 | 09/03/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para oficina de seplac | $ 41.959 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38774 | 06/03/2015 | Hector Silva zuñiga | 10.719.389-2 | | Adq. De materiales para parque del niño | $ 30.219 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38773 | 05/03/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq. De galvano parta posta desierto florido | $ 14.000 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38772 | 05/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Act6. de insumos para act. De viejos crack | $ 119.970 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38771 | 05/03/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 8.109.886-7 | | Adq.d e materiales de aseo | $ 84.400 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38770 | 05/03/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 53.317.698-4 | | Adq.d e ijnsumos para reuniones | $ 90.610 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38769 | 05/03/2015 | Nulo | | | NULO | | | | | | |
Adquisición | orden de Compras | 38768 | 05/03/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq. De galvano para act.municipales | $ 29.750 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38767 | 05/03/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 53.317.698-4 | | Adq. De insumoa para fetividad religiosa | $ 50.000 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38766 | 05/03/2015 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | | Adq. De medallas corrida dia de la mujer | $ 120.000 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38765 | 05/03/2015 | Bernarda Cholele Camacho | 7.337.203-8 | | Adq. De flores dia de la mujer | $ 110.000 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38764 | 04/03/2015 | Miguel Valenzuela Arredondo | 4.934.336-1 | | Adq. De timbre para of. De tesoreria | $ 22.800 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | orden de Compras | 38763 | 03/03/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para act.deportiva | $ 123.440 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38762 | 26/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales para dep. munic. | $ 41.400 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38761 | 26/02/2015 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq.d e impresora para of. Dideco | $ 100.000 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38760 | 25/02/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq.d e fotocopias para of. De partes | $ 112.336 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38759 | 25/02/2015 | Hector Huacte | 12.161.156-2 | | Adq.d e colaciones para cierre dce carnaval | $ 119.000 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38758 | 25/02/2015 | Ekos inversiones ltda | 76.342.527-4 | | Adq. De poleras para grupo de hip hop | $ 119.000 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38757 | 25/02/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para juzgado polici local | $ 52.907 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38756 | 25/02/2015 | Eliana Caqueo Caqueo | 5.999.018-7 | | Adq.d e ofrenda floral | $ 30.000 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38755 | 25/02/2015 | Hector Huacte | 12.161.156-2 | | Adq. De colaciones para pasacalle carnaval 2015 | $ 119.000 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38754 | 20/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38753 | 20/02/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | adq. De vasos plasticos para act.municipales | $ 50.000 | 20/02/2015 | 20/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38752 | 20/02/2015 | Hector Silva zuñiga | 10.718.389-2 | | Adq.d e materiales de limpieza estadio techado | $ 108.916 | 20/02/2015 | 20/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38751 | 20/02/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De bebidas para inaguracion sede social | $ 105.300 | 20/02/2015 | 20/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38750 | 20/02/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. De pasaejes ayuda social | $ 100.000 | 20/02/2015 | 20/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38749 | 18/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38748 | 18/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De materiales para trabajos de demarcacion | $ 125.600 | 18/02/2015 | 18/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38747 | 18/02/2015 | Importadora andres maldonado lagos E.I.R.L | 76.309.485-5 | | Adq. De materiales stock bodega municipal | $ 97.699 | 18/02/2015 | 18/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38746 | 18/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De insumos para festivald e la tirana 2015 | $ 74.200 | 18/02/2015 | 18/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38745 | 17/02/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para of. De obras | $ 45.767 | 17/02/2015 | 17/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38744 | 16/02/2015 | Hector Silva zuñiga | 10.718.389-2 | | Adq. De carro aspirador para piscina municipal | $ 85.085 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38743 | 16/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38742 | 16/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38741 | 16/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38740 | 16/02/2015 | Crecia Leiva Perez | 7.648.784-7 | | Adq. De insumos para coffe para 70 personas | $ 120.000 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38739 | 16/02/2015 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | | ]Adq. De insumos para poblado andino | $ 59.500 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38738 | 16/02/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para reuniones | $ 80.220 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38737 | 13/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. De armado de parrilla camping municipal | $ 81.800 | 13/02/2015 | 13/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38736 | 13/02/2015 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | | Adq. De tortas para act.municipales | $ 113.050 | 13/02/2015 | 13/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38735 | 10/02/2015 | Ingrid Cofre Grazzie | 12.855.613-3 | | Adq.d e colaciones para act. En la huayca | $ 76.000 | 10/02/2015 | 10/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38734 | 10/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq.d e materiales de aseo para internado | $ 100.000 | 10/02/2015 | 10/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38733 | 09/02/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. De agua mineral para adulto mayor | $ 30.000 | 09/02/2015 | 09/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38732 | 09/02/2015 | Brunilda delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq.d e colaciones para adulto mayor | $ 89.250 | 09/02/2015 | 09/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38731 | 06/02/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopías para depto. De transito | $ 18.493 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38730 | 04/02/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. De pasajes ayuda social sub. N° 14/2015 | $ 70.000 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38729 | 04/02/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq.de pasajes ayuda social sub. N° 13/2015 | $ 70.000 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38728 | 04/02/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq. De carpetas para of. De licencias | $ 76.160 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38727 | 04/02/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq.d e zapatos para donaciones | $ 83.300 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38726 | 04/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38725 | 04/02/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.649-0 | | Adq.de fotocopias para of. De seplac | $ 34.140 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38724 | 04/02/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38723 | 04/02/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq.de credenciales para act.adulto mayor | $ 42.959 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38722 | 04/02/2015 | El Aguatero s.a | 76.231.176-3 | | Adq. De recarga de bidones para stock bodega municipal | $ 28.000 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38721 | 04/02/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 9.645.516-6 | | Adq de materiales de aseo para piscina municipal | $ 44.280 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38720 | 04/02/2015 | Carlos alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | | Adq.de formularios para tesoreria municipal | $ 119.000 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38719 | 30/01/2015 | Dina Benavides Brito | 8.109.886-7 | | Adq. de colaciones para act. De verano prog. Senda | $ 112.455 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38718 | 30/01/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos para act.municipales | $ 121.680 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38717 | 30/01/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. de pasajes ayuda social sub n° 14/2015 | $ 80.000 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38716 | 30/01/2015 | El Aguatero s.a | 76.231.176-3 | | Adq. De bidones de agua pura para stock bodega | $ 100.000 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38715 | 30/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para ju7zgado policia local | $ 52.193 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38714 | 26/01/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para reparacion de casa turismo | $ 12.800 | 26/01/2015 | 26/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38713 | 25/01/2015 | Adriana Olguin Mamami | 8.690.542-6 | | Adq. de te para campeonato | $ 46.386 | 25/01/2015 | 25/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38712 | 25/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38711 | 22/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.314.698.4 | | Adq. De insumos para reuniones varias | $ 128.920 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38710 | 22/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. de insumos para act.varias | $ 128.350 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38709 | 22/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para of. De partes | $ 84.085 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38708 | 22/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. De bebestible para reuniones | $ 29.980 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38707 | 22/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. De bebestible para reuniones | $ 33.600 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38706 | 22/01/2015 | Ekos Inmversiones ltda | 76.342.527-4 | | Adq. de cortinas para caseta de turismo | $ 47.600 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38705 | 22/01/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De colaciones act.verano senda | $ 85.000 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38704 | 22/01/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. de pasajes ayuda social sub n° 06/2015 | $ 126.000 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38703 | 20/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. De helados para act.piscina | $ 100.000 | 20/01/2015 | 20/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38702 | 19/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38701 | 16/01/2015 | Liliana Choque | 10.011.411-9 | | Adq. de dulces artesanales para coctel | $ 35.700 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38700 | 16/01/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. de pasajes ayud social sub n° 05/2015 | $ 70.000 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38699 | 16/01/2015 | Brunilda delgado campillay | 11.090.479-7 | | Adq. de colaciones para adulto mayor | $ 107.100 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38698 | 16/01/2015 | Ekos Inmversiones ltda | 76.342.527-4 | | ADQ. De poeras para escuela de box | $ 99.960 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38697 | 16/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para oficina de transito | $ 32.749 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38696 | 15/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38695 | 13/01/2015 | Pino Esport | 12.806.535-0 | | Adq. De implementos escuela de boxeo | $ 87.430 | 13/01/2015 | 13/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38694 | 12/01/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De cera rojas aseo depen.muncipales | $ 117.810 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38693 | 12/01/2015 | El Aguatero s.a | 76.231.176-3 | | Adq. De agua agua pura stock bodega municipal | $ 100.000 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38692 | 12/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38691 | 12/01/2015 | El Aguatero s.a | 76.231.176-3 | | Adq. de agua pura stock bodega municipal | $ 80.000 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38690 | 08/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38689 | 07/01/2015 | Marcia Caqueo Aranibar | 10.209.486-7 | | Adq. De insumos | $ 119.880 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38688 | 07/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.649-0 | | Adq. De fotocopias para seplac | $ 89.250 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38687 | 07/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para of.Seplac | $ 89.250 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38687 | 07/01/2015 | Cristian Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | | Adq. de carpetas colgantes | $ 60.000 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38686 | 06/01/2015 | El Aguatero s.a | 76.231.176-3 | | Adq. De bidones ade agua pura stock bodega munic. | $ 100.000 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38685 | 06/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38684 | 06/01/2015 | Corporacion museo del salitre | 75.579.400-7 | | Adq. De entraras para Humbertone prog. Senda | $ 45.000 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38682 | 06/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la dideco | $ 51.860 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38681 | 06/01/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-k | | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 02/2015 | $ 70.000 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38680 | 06/01/2015 | Transporte cometa (pullman) | 89.622.400-K | | Adq.d e pasajes ayuda social sub n° 01/2015 | $ 50.000 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38679 | 06/01/2015 | Nulo | | | Nulo | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compras | 38678 | 06/01/2015 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | | Adq.d e tortas varias | $ 69.020 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38677 | 06/01/2015 | Sucesion alfredo eduardo lopez huayllane | 5.317.698-4 | | Adq. De bebidas y colaciones ara act.varias | $ 106.100 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38676 | 06/01/2015 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | | Adq. de materiales para piscina municipal | $ 93.000 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38675 | 05/01/2015 | Dimacofi Servicio s.a | 96.808.370-8 | | Adq. de pendon para la dideco | $ 24.782 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38674 | 05/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. De fotocopias para la dideco | $ 42.269 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |
Adquisición | Orden de Compras | 38673 | 05/01/2015 | Juan Gonzalez Lenadro | 5.310.454-1 | | Adq. de fotocopias para dom | $ 62.475 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | ver enlace | ver enlace | |