Adquisición | Orden de Compra | 36263 | 30/12/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De isnumos para colacion de gala de ballet | $ 14.280 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36262 | 30/12/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 13.200 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36261 | 30/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insums para reuniones | $ 112.240 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36260 | 29/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. Deinsumos para actividades comunitarias | $ 29.950 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36259 | 29/12/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d e pasajes ayuda socials para donacion para iglesia | $ 56.000 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36258 | 29/12/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | adq. De isnumos ayuda social sub n° 202/2011 | $ 43.035 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36257 | 29/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos celeb. Fiesta navideña | $ 54.740 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36256 | 28/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De queques | $ 19.040 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36255 | 27/12/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes para donacion a iglesia | $ 56.000 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36254 | 27/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para bindis de funcionarios | $ 69.380 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36253 | 27/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36252 | 27/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para gala ballet | $ 95.200 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36251 | 27/12/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adfq.d e materiales de oficina | $ 39.540 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36250 | 27/12/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 80.920 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36249 | 26/12/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 107.100 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36248 | 26/12/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq.m de vestimenta para personal muncipal | $ 41.650 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36247 | 26/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para gestion de oficina | $ 30.750 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36246 | 26/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De isnumos para gestuion de ofcina | $ 110.670 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36245 | 23/12/2011 | Protam ltda | 84.694.600-4 | No Aplica | Paqgo de arancel ayuda social sub N° 193/2011 | $ 100.000 | 23/12/2011 | 23/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36244 | 23/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para taller programa puente | $ 96.390 | 23/12/2011 | 23/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36243 | 22/12/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq.d e bolsas de dulces | $ 119.000 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36242 | 22/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | adq. De insumos para licecia | $ 60.720 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36241 | 22/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para act.programa mujer | $ 16.660 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36240 | 22/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion sernatur | $ 80.325 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36239 | 21/12/2011 | Maria Lucero Rojas | 8.210.427-5 | No Aplica | Adq.d e insumos para taller programa puente | $ 13.000 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36238 | 21/12/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De isnumos para jardines junji | $ 95.000 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36237 | 21/12/2011 | Fonasa | 61.603.000-0 | No Aplica | Adq.de examen ayuda social sub n° 197/2011 | $ 69.140 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36236 | 21/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para paquete navideño en la Tirana | $ 30.940 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36235 | 21/12/2011 | Haiping Chen | 21.817.109-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo para personal de precertificacion | $ 92.000 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36234 | 21/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para donacion en villa 2000 | $ 54.740 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36233 | 21/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para oficina SENDA mes de Dic. | $ 102.800 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36232 | 21/12/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | adq. De colaciones para bomberos | $ 25.704 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36231 | 19/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36230 | 19/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos finalizacion prog.servicio pais | $ 63.520 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36229 | 19/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para donacion de escuela | $ 41.650 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36228 | 16/12/2011 | Maria Nuñez Araya | | No Aplica | Adq. De isnumos para jardin intiphajke | $ 104.940 | 16/12/2011 | 16/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36227 | 16/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De isnumos para activ. Deportivas | $ 42.840 | 16/12/2011 | 16/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36226 | 16/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para act.navideñas de jardin infantiles | $ 43.550 | 16/12/2011 | 16/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36225 | 16/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36224 | 16/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36223 | 15/12/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayua social subs n° 191/2011 | $ 35.000 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36222 | 15/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36221 | 15/12/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 195/2011 | $ 70.000 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36220 | 15/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion y otros | $ 114.400 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36219 | 15/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36218 | 15/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para actividades municipales | $ 104.720 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36217 | 15/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para brindis de funcionarios | $ 56.525 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36216 | 14/12/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De insumos para colaciones entrega de regalos | $ 69.150 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36215 | 14/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36214 | 14/12/2011 | Suc. Ramon Matus Lizardi | 53.017.980-k | No Aplica | Adq. De fotocopias para secplac | $ 41.070 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36213 | 14/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De colaciones para gira tecnica | $ 59.500 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36212 | 14/12/2011 | Arnoldo Quezada Supanta | 11.816.629-9 | No Aplica | Adq. De 1 modulo de forraje | $ 94.500 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36211 | 14/12/2011 | Manuel Vargas Sanchez | 7.632.425-5 | No Aplica | Adq. De entradas de camping | $ 102.340 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36210 | 14/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para jrdin peq. Pozitos | $ 27.370 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36209 | 14/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para activ. Navideñas en jardin | $ 50.740 | 14/12/2011 | 14/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36208 | 13/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De3 insumos para reunion de liceo | $ 13.685 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36207 | 13/12/2011 | Jose Sanchez Ramirez | 11.466.224-0 | No Aplica | Serv. De fotografia | $ 41.650 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36206 | 13/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De indumos para atencion para reunion | $ 40.460 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36205 | 13/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para cierre de taller de teatro | $ 48.020 | 13/12/2011 | 13/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36204 | 12/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiale de aseo para junta incriptoras | $ 20.960 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36203 | 12/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumo para actividad de tetro | $ 65.850 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36202 | 12/12/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos para junta de vecinos | $ 61.900 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36201 | 12/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. E insumos para act. En huara | $ 28.560 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36200 | 12/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tort para donacion cruz roja | $ 61.880 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36199 | 12/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insuos para sala cuna municipal | $ 48.500 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36198 | 09/12/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De anillados para presupuesto municpal | $ 32.500 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36197 | 09/12/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | Adq. De almuerzo para eleccion de consejo comunal | $ 31.500 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36196 | 09/12/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | adq. De colaciones para plaza ciudadana | $ 25.000 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36195 | 09/12/2011 | Herminda Muñoz Muñoz | 8.937.784-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos para reunion conadi | $ 35.700 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36194 | 09/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para ceremonia | $ 59.500 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36193 | 09/12/2011 | Manuel Vargas Sanchez | 7.632.425-5 | No Aplica | Adq. De entradas para camping | $ 102.340 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36192 | 09/12/2011 | Arnoldo Quezada Supanta | 11.816.629-9 | No Aplica | Adq. De 2 modulos con fdos prodesal | $ 110.000 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36191 | 09/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De 2 tortas grandes para donacin a club adulto mayor | $ 61.880 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36190 | 09/12/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para junta de vecinos | $ 21.420 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36189 | 09/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales paa limpieza de calles | $ 83.010 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36188 | 09/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumo para actividades municipales | $ 100.600 | 09/12/2011 | 09/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36187 | 07/12/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social | $ 70.000 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36186 | 07/12/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas para camping municipal | $ 33.400 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36185 | 07/12/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales para decoracion de plaza | $ 101.880 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36184 | 07/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De vasos termicos | $ 28.000 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36183 | 07/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De isnumos para sala cuna municipal | $ 103.530 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36182 | 07/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq,. De insumos para reunion de liceo | $ 17.850 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36181 | 06/12/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De insumos para activ. Con mujeres | $ 51.200 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36180 | 06/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36179 | 06/12/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq.. De insumos para sala cuna municipal | $ 66.640 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36178 | 06/12/2011 | Comercial Chaco chile limitada | 76.079.172-5 | No Aplica | Adq. De recarga de exxtintores | $ 85.204 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36177 | 06/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | adq. De insumos para sala cuna munciipal | $ 74.375 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36176 | 06/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. Cde insums para charlass | $ 35.920 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36175 | 06/12/2011 | Herminda Muñoz Muñoz | 8.937.784-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos para seminario | $ 107.100 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36174 | 06/12/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas para recarga | $ 113.600 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36173 | 06/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades municipales | $ 113.150 | 06/12/2011 | 06/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36172 | 05/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para act. De daf | $ 26.550 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36171 | 05/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De insumos para gira con fdos podesal | $ 42.780 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36170 | 05/12/2011 | Comercializadora internacional Ltda | 76.055.051-5 | No Aplica | Adq. De materilaes para gira tecnica | $ 110.000 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36169 | 01/12/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De pan de pascua para encendido de arbol | $ 89.250 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36168 | 01/12/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para encendido de arbol | $ 48.340 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36167 | 01/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36166 | 01/12/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de limpieza | $ 43.860 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36165 | 01/12/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36164 | 30/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36163 | 30/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos activ.municipales | $ 105.910 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36162 | 30/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos activ.municipales | $ 93.300 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36161 | 30/11/2011 | Juan Berasay e hijos ltda | 76.056.330-7 | No Aplica | Adq. De pernos enbellecedores | $ 6.175 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36160 | 30/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion a personal | $ 18.230 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36159 | 30/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion a personal | $ 96.570 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36158 | 30/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para charlas | $ 70.210 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36157 | 29/11/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d e pasajes ayuda social a deportista | $ 55.000 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36156 | 29/11/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones personal apoyo | $ 64.260 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36155 | 29/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para act. Con feriante | $ 52.750 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36154 | 29/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para salon vip estadio | $ 14.050 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36153 | 29/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De pan de pascua para act. Con feriantes | $ 59.500 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36152 | 28/11/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 60.000 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36151 | 28/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para jornada cultural | $ 35.680 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36150 | 25/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para actividad deportiva | $ 122.170 | 25/11/2011 | 25/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36149 | 25/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36148 | 25/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos donacion jardin | $ 91.940 | 25/11/2011 | 25/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36147 | 24/11/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 183/2011 | $ 36.000 | 24/11/2011 | 24/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36146 | 24/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para curso de ingles | $ 102.180 | 24/11/2011 | 24/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36145 | 23/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 100.555 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36144 | 23/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36143 | 23/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36142 | 23/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36141 | 23/11/2011 | Suc. Ramon Matus Lizardi | 53.017.980-k | No Aplica | Serv. De fotocopias de planos | $ 93.695 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36140 | 23/11/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para clinica deportiva | $ 70.000 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36139 | 23/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. Demateriales de construccion ayuda social sub.N° 180/2011 | $ 65.735 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36138 | 23/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos apoyo de gestion | $ 105.960 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36137 | 23/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos ceremonia de entrega de libros | $ 71.400 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36136 | 23/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De materiales para actividades municipal | $ 18.320 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36135 | 23/11/2011 | Norte Verde Limitada | 77.866.990-0 | No Aplica | Adq. De materiales fdos prodesal | $ 104.400 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36134 | 22/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. Deinsumos para jardin fdos junji | $ 59.500 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36133 | 22/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para jardin fdos junji | $ 47.600 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36132 | 22/11/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para ceremonia | $ 11.000 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36131 | 22/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de construccion ayuda social sub. N° 179/2011 | $ 99.000 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36130 | 22/11/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 181/2011 | $ 50.000 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36129 | 22/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebebstible para cierre de taller | $ 10.550 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36128 | 22/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para taller | $ 80.550 | 22/11/2011 | 22/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36127 | 21/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social Sub N° 164/2011 | $ 109.635 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36126 | 21/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De empanadas para taller de transferencia | $ 49.980 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36125 | 21/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos act.agoproductivo | $ 31.400 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36124 | 21/11/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub n° 177/2011 | $ 55.900 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36123 | 18/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 41.650 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36122 | 18/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para actividades municipales | $ 72.590 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36121 | 18/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36120 | 18/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion de ingles | $ 39.199 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36119 | 18/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para presentacion de tango | $ 110.000 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36118 | 18/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36117 | 18/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36116 | 18/11/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub n° 176/2011 | $ 30.900 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36115 | 18/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub n° 176/2011 | $ 28.000 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36114 | 17/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion con junta de vecinos | $ 101.745 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36113 | 17/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 37.300 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36112 | 17/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De materiales actividades de teleton | $ 14.000 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36111 | 17/11/2011 | Ramon Silva | 6.337.862-3 | No Aplica | Adq. De insumos vispera semana del salitre | $ 114.240 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36110 | 17/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales construccion ayuda social su N° 174/2011 | $ 58.285 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36109 | 17/11/2011 | Carlos Navarro Daniels | 9.415.239-9 | No Aplica | Incripcion personal discapacitados | $ 100.000 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36108 | 16/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de construccion ayuda social sub N° 168/2011 | $ 99.000 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36107 | 16/11/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De insumos para campeonato de rayuela | $ 60.000 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36106 | 16/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos atencion reunion | $ 23.090 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36105 | 16/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para presentacion de tango | $ 27.500 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36104 | 15/11/2011 | Manuel Vargas Sanchez | 7.632.425-5 | No Aplica | Adq. De entradas para camping | $ 114.240 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36103 | 16/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumospara jardin fdos junji | $ 32.340 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36102 | 16/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para activ. En humbertone | $ 62.400 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36101 | 16/11/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq.d e empanadas romeria en humbertone | $ 60.000 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36100 | 16/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub N° 169/2011 | $ 99.000 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36099 | 15/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades deportivas | $ 79.000 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36098 | 15/11/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para presentcion de tango | $ 89.680 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36097 | 15/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De isnumos atencion grupo musical | $ 72.590 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36096 | 11/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos atencion personal termino semana del salitre | $ 109.570 | 11/11/2011 | 11/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36095 | 10/11/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de ingresos | $ 111.860 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36094 | 10/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 65.370 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36093 | 10/11/2011 | Asociacion Chilena de munic. Rurales | 69.010.400-8 | No Aplica | Incripcion 4to. Congreso de concejales | $ 100.000 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36092 | 10/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion | $ 54.460 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36091 | 10/11/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas para sala cuna municipal | $ 37.300 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36090 | 10/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos atencion grupo musical | $ 24.720 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36089 | 10/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos atencion grupo musical | $ 23.300 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36088 | 10/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36087 | 10/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos celelbracion dia de la educadora | $ 49.390 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36086 | 10/11/2011 | Comercial decocentro ltda. | 78.875.720-4 | No Aplica | Adq. De 2 persianas de aluminio para secplac | $ 109.480 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36085 | 10/11/2011 | Suc. Ramon Matus Lizardi | 53.017.980-k | No Aplica | Serv. De fotocopias de planos | $ 103.070 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36084 | 10/11/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de construccion ayuda social sub n° 167/2011 | $ 58.285 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36083 | 10/11/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recrga de gas ayuda social sub. N° 163/2011 | $ 18.650 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36082 | 10/11/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 175/2011 | $ 50.000 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36081 | 10/11/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub n° 162/2011 | $ 84.700 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36080 | 10/11/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 60.000 | 10/11/2011 | 10/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36079 | 09/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para misa | $ 50.000 | 09/11/2011 | 09/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36078 | 09/11/2011 | Empresa Periodistica el Norte S.A | 84.295.700-1 | No Aplica | serv. De publicidad misa de requiem | $ 79.000 | 09/11/2011 | 09/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36077 | 08/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos oficina contabilidad | $ 28.000 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36076 | 08/11/2011 | Juan Berasay e hijos ltda | 76.056.330-7 | No Aplica | Adq. De placa on fondos previene | $ 32.500 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36075 | 08/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion personal semana del salitre | $ 108.550 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36074 | 08/11/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36073 | 08/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para actividad en la noria | $ 44.030 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36072 | 08/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para actividad en la noria | $ 33.170 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36071 | 08/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para la noria | $ 8.000 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36070 | 08/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos donacion de premios | $ 59.500 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36069 | 08/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para charlas del salitre | $ 76.240 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36068 | 07/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para actividad en la noria | $ 81.540 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36067 | 07/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para mesa comunal | $ 15.300 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36066 | 07/11/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para mesa comunal | $ 33.320 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36065 | 07/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo | $ 24.450 | 07/11/2011 | 07/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36064 | 04/11/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 111.960 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36063 | 04/11/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos destinados a actividad en la noria | $ 60.700 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36062 | 04/11/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibe para encuentro deportivo | $ 59.024 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36061 | 04/11/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para actividades municipales | $ 44.625 | 04/11/2011 | 04/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36060 | 02/11/2011 | Guido Bugueño Bugueño | 15.555.198-4 | No Aplica | Adq. De isnumospara seminario | $ 35.284 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36059 | 02/11/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos actividades muncipales | $ 73.780 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36058 | 28/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 160/2011 | $ 50.000 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36057 | 28/10/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos celebracion tirana chica | $ 65.400 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36056 | 28/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos para materiales act.comunitario | $ 29.370 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36055 | 28/10/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para desayuno | $ 107.100 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36054 | 27/10/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De isnumos encuentro deportivo | $ 37.000 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36053 | 27/10/2011 | Manuel Vargas Sanchez | 7.632.425-5 | No Aplica | adq. De entradas para camping municipal | $ 114.240 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36052 | 27/10/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios materiales de oficina | $ 111.850 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36051 | 27/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq.d e isnumos para act. De patrimonio | $ 30.000 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36050 | 26/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnuos para desayuno | $ 21.840 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36049 | 26/10/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq.d e isnumos para jardin pequeños pozitos | $ 17.960 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36048 | 26/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para centro de madres | $ 11.340 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36047 | 26/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36046 | 26/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De helados celebracio de halloween jardin | $ 4.000 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36045 | 25/10/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De leche condensada | $ 38.160 | 25/10/2011 | 25/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36044 | 25/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social | $ 100.000 | 25/10/2011 | 25/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36043 | 24/10/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq.d e colaciones para victoria | $ 17.136 | 24/10/2011 | 24/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36042 | 24/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e alimento no perecible para misa | $ 50.000 | 24/10/2011 | 24/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36041 | 24/10/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales para feria de la tirana | $ 64.200 | 24/10/2011 | 24/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36040 | 24/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36039 | 24/10/2011 | Manuel Cortes Aravena | 10.223.446-4 | No Aplica | Adq. De rolloos de banderas | $ 58.865 | 24/10/2011 | 24/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36038 | 24/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social | $ 56.000 | 24/10/2011 | 24/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36037 | 21/10/2011 | Manuel Vargas Sanchez | 7.632.425-5 | No Aplica | adq. De entradas para camping municipal | $ 114.240 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36036 | 21/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36035 | 21/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos para actividad en dideco | $ 10.940 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36034 | 21/10/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales para casa munciipal | $ 109.870 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36033 | 21/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para encuentro familiar | $ 40.000 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36032 | 21/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36031 | 21/10/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De recarga de agua mpura | $ 60.000 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36030 | 21/10/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para celebracion | $ 27.370 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36029 | 21/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. Depasajes ayuda social | $ 100.000 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36028 | 21/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para curso de ingles | $ 54.330 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36027 | 21/10/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq.d e timbres para oficina de obras | $ 56.500 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36026 | 21/10/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para celeb. De tecnico | $ 27.370 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36025 | 20/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq.d e isnumos para activ. De previene | $ 90.000 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36024 | 20/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq.d e insumos para act.de previene | $ 40.460 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36023 | 20/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para dideco | $ 7.390 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36022 | 20/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para act. De previene | $ 91.980 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36021 | 20/10/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De Insumos para clausura de curso | $ 113.050 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36020 | 20/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq.d e insumos para reunions | $ 14.875 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36019 | 20/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social su n° 158/2011 | $ 50.000 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36018 | 20/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36017 | 20/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para activ.municipales | $ 82.500 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36016 | 20/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos para jornada alterna | $ 35.600 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36015 | 20/10/2011 | Ise Cia de seguros generales s.a | 96.534.940-5 | No Aplica | Adq. De seguro para vehiculos municipal | $ 91.501 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36014 | 20/10/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para dideco | $ 10.350 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36013 | 19/10/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq.d e materiales para dideco | $ 39.050 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36012 | 19/10/2011 | Ise Cia de seguros generales s.a | 96.534.940-5 | No Aplica | Adq. De seguro vehiculo municipal | $ 24.275 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36011 | 19/10/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para activ.municipales | $ 54.740 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36010 | 19/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 159/2011 | $ 100.000 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36009 | 19/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36008 | 19/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos de colaciones | $ 63.550 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36007 | 19/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 36006 | 19/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos para oficina | $ 48.680 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36005 | 19/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq.d e insumos conferencia de prensa | $ 114.240 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36004 | 18/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. D insumos mes de el salitre | $ 27.180 | 18/10/2011 | 18/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36003 | 17/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 29.480 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36002 | 17/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 64.260 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36001 | 17/10/2011 | Importadora Aukinko ltda | 86.442.000-1 | No Aplica | Adq. De materiales didacticos opd | $ 46.700 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 36000 | 17/10/2011 | Almacenes las dos estrellas S.A | 93.635.000-3 | No Aplica | Adq. De materiales para patio | $ 42.971 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35999 | 14/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De cera para limpieza de depednencias municipales | $ 29.500 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35998 | 14/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para actores findaz | $ 65.780 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35997 | 14/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq.d e insumos para encuentro deportivo | $ 27.500 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35996 | 14/10/2011 | Julio Lucero rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | adq. De insumos para encuentro deportivo | $ 30.000 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35995 | 14/10/2011 | Patricio Quinzacara Delgado | 17.433.143-K | No Aplica | Adq. De 2 tortas para activ. De jardin junji | $ 30.000 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35994 | 14/10/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq.d e 2 timbre para junta electoral | $ 35.000 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35993 | 12/10/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De materiales para jardin inti pasjke | $ 115.235 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35992 | 12/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35991 | 12/10/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De vasos de vidrio para celeb. Dia del adulto mayor | $ 77.588 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35990 | 12/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para encuentro deportivo | $ 45.440 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35989 | 12/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De ebestible para activ.municipales | $ 34.000 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35988 | 12/10/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para activ.celeb.adulto mayor | $ 10.360 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35987 | 12/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos para jardin pequeños pozitos | $ 23.210 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35986 | 12/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d epasajes ayuda social sub n° 155/2011 | $ 56.000 | 12/10/2011 | 12/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35985 | 11/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para taller de dideco | $ 68.070 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35984 | 11/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 156/2011 | $ 56.000 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35983 | 07/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para prog. Senda | $ 47.600 | 07/10/2011 | 07/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35982 | 06/10/2011 | Pedro Araya Dubo | 7.880.820-9 | No Aplica | Adq. De souvenirs | $ 108.333 | 06/10/2011 | 06/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35981 | 06/10/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos act. Prodesal | $ 27.730 | 06/10/2011 | 06/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35980 | 06/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35979 | 05/10/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas ayuda social sub n° 145/2011 | $ 19.350 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35978 | 05/10/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas ayuda social sub n° 144/2011 | $ 19.350 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35977 | 05/10/2011 | Municipalidad de Chillan | 69.140.900-7 | No Aplica | Incripcion congreso nacional | $ 95.000 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35976 | 05/10/2011 | Michael Quezada | 13.013.294-K | No Aplica | Adq. De 80 chiqueras programa de la mujer | $ 114.240 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35975 | 05/10/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d e pasajes ayuda social sub n° 148/2011 | $ 56.000 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35974 | 05/10/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De recarga de agua pura | $ 40.000 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35973 | 05/10/2011 | industriales de alimentos Trendy S.A | 78.109.470-6 | No Aplica | Adq. De insumos para tambo | $ 56.235 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35972 | 05/10/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq.d e isnumos semana del emprendimiento | $ 30.940 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35971 | 04/10/2011 | Industrias Graficas Tarapaca | 78.811.760-4 | No Aplica | Adq. De pvc a todo color | $ 85.466 | 04/10/2011 | 04/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35970 | 03/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35969 | 03/10/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para mesa comunal mes de octubre | $ 7.000 | 03/10/2011 | 03/10/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35968 | 03/10/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35967 | 30/09/2011 | Norte Verde Limitada | 77.866.990-0 | No Aplica | adq. De ateriales para programa prodesal | $ 78.870 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35966 | 29/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para almuerzo en Macaya | $ 34.800 | 29/09/2011 | 29/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35965 | 29/09/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para almuerzo en Macaya | $ 115.000 | 29/09/2011 | 29/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35964 | 29/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 12.930 | 29/09/2011 | 29/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35963 | 29/09/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 23.800 | 29/09/2011 | 29/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35962 | 28/09/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 149/2011 | $ 16.000 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35961 | 28/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35960 | 28/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion de coordinacion | $ 27.680 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35959 | 28/09/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 151/2011 | $ 28.000 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35958 | 28/09/2011 | Guillermo Peralta Aceituno | 7.386.922-6 | No Aplica | Adq. De globos grabados para celebraion dia del turismo | $ 24.990 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35957 | 28/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35956 | 28/09/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 114.240 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35955 | 27/09/2011 | Lorena Gutierrez Norambuena | 12.835..907-9 | No Aplica | Adq. De zapatos ayuda social sub n° 143/2011 | $ 25.800 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35954 | 27/09/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq.d e lietras ayuda social sub n° 146/2011 | $ 72.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35953 | 27/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitaciones | $ 53.580 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35952 | 27/09/2011 | Manuel Cortes Aravena | 10.223.446-4 | No Aplica | Adq.d e adornos fiestas patrias | $ 100.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35951 | 27/09/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para mesa comunal | $ 81.515 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35950 | 27/09/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas ayuda social subs n°v 144/2011 | $ 18.750 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35949 | 27/09/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De bidon de gas ayuda socialsub n° 144/2011 | $ 22.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35948 | 27/09/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social | $ 56.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35947 | 27/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos termino mes de la patria | $ 33.150 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35946 | 27/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestibles termino mes de la patria | $ 29.600 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35945 | 27/09/2011 | Antonia Moscoso Amaro | 5.065.832-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo celebracion dia del locutor | $ 85.605 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35944 | 27/09/2011 | Herminda Muñoz Muñoz | 8.937.784-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos para personas de parca y quipisca en desfile | $ 59.500 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35943 | 27/09/2011 | Sociedad comercial el Salitre ltda | 79.638.870-6 | No Aplica | Serv. De publicacion saludo de aniversario | $ 108.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35942 | 27/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 95.690 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35941 | 27/09/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas ayuda social sub n° 145/2011 | $ 18.750 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35940 | 27/09/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De bidon de gas ayuda social sub n° 145/2011 | $ 22.000 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35939 | 27/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos para reunions | $ 50.690 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35938 | 27/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35937 | 23/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35936 | 23/09/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnmos para reunion | $ 17.910 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35935 | 23/09/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para obra de teatro | $ 81.000 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35934 | 23/09/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para clausura de campeonato | $ 55.500 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35933 | 23/09/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq.d e talonarios de salida local | $ 111.860 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35932 | 23/09/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para concurso de pintura | $ 100.500 | 23/09/2011 | 23/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35931 | 22/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos termino de taller | $ 9.320 | 22/09/2011 | 22/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35930 | 22/09/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De medicamentos ayuda social sub n° 142/2011 | $ 54.990 | 22/09/2011 | 22/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35929 | 22/09/2011 | industriales de alimentos Trendy S.A | 78.109.470-6 | No Aplica | Adq. De helados celebracion dia del turismo | $ 30.127 | 22/09/2011 | 22/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35928 | 21/09/2011 | Sociedad comercial el Salitre ltda | 79.638.870-6 | No Aplica | Serv. De publicacion saludo fiestas patrias | $ 108.000 | 21/09/2011 | 21/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35927 | 20/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para cspacitacion | $ 28.800 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35926 | 20/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35925 | 20/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible celebracion dia del turismo | $ 100.000 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35924 | 20/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De vino para vendimia | $ 46.800 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35923 | 20/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De chicha para vendimia | $ 90.000 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35922 | 20/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos premios juegos | $ 90.240 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35921 | 20/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35920 | 20/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35919 | 20/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion previene | $ 7.400 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35918 | 14/09/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq.d e empanadas de pino jardin pampinitos | $ 111.000 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35917 | 14/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De besbestible actividades comunitarias | $ 32.000 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35916 | 14/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De besbtible para insumos act.municipales | $ 85.900 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35915 | 14/09/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De adornos navideños | $ 102.875 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35914 | 14/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De alimentos no perecibles ofrnda terium | $ 60.000 | 14/08/2011 | 14/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35913 | 14/09/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De cinta tricolor para inaguracion | $ 32.130 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35912 | 14/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35911 | 14/09/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq de 1 estandante para sala cuna municipal | $ 59.500 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35910 | 14/09/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 40.000 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35909 | 14/09/2011 | Herminda Muñoz Muñoz | 8.937.784-6 | No Aplica | Adq. De almuerzod para colonia de pintados | $ 111.860 | 14/09/2011 | 14/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35908 | 13/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35907 | 12/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De pollo para reuniones comunitarias | $ 55.000 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35906 | 12/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 40.805 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35905 | 12/09/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible viaje Arica | $ 8.720 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35904 | 12/09/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion | $ 16.958 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35903 | 09/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para donacion liceo C-12 | $ 112.920 | 09/09/2011 | 09/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35902 | 09/09/2011 | Publicidad Mesa y Daniels ltda | 77.080.070-6 | No Aplica | Serv. De elaboracion y confeccion de letreros | $ 89.845 | 09/09/2011 | 09/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35901 | 09/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para salon vip del estadio | $ 8.970 | 09/09/2011 | 09/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35900 | 08/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35899 | 08/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35898 | 08/09/2011 | Ana Rozas Allende | 90.365.000-9 | No Aplica | adq1. de plantas fdos convenio prodesal | $ 109.992 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35897 | 08/09/2011 | ise Chile compañía de seguros grales s.a | 96.534.940-5 | No Aplica | Adq. De seguro para vehiculo municipal | $ 82.171 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35896 | 08/09/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De 2 tortas para liceo C-12 | $ 89.250 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35895 | 08/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bebestible donacion liceo c-12 | $ 22.680 | 08/09/2011 | 08/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35894 | 08/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35893 | 07/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestibles para inaguracion de ramadas | $ 83.400 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35892 | 07/09/2011 | Serv. Nacional de la discapacidad | 72.576.700-5 | No Aplica | Adq. De 10 incripciones encuentro regional | $ 100.000 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35891 | 07/09/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social sub n° 139/2011 | $ 110.270 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35890 | 07/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35889 | 07/09/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de construcion ayuda social subs N° 138 | $ 110.120 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35888 | 07/09/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda sociall subs n° 137/2011 | $ 88.380 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35887 | 07/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos taller feria emprendimiento | $ 43.600 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35886 | 07/09/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub n° 136/2011 | $ 60.000 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35885 | 07/09/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos atencion en reunion | $ 91.630 | 07/09/2011 | 07/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35884 | 06/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos activ.de taller en fomento productivo | $ 29.920 | 06/09/2011 | 06/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35883 | 06/09/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas para comedor abierto | $ 110.000 | 06/09/2011 | 06/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35882 | 06/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35881 | 06/09/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 40.000 | 06/09/2011 | 06/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35880 | 05/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De ebestible celebracion dia de la mujer indigena | $ 48.660 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35879 | 05/09/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | adq. De timbres destinados a abastecimiento | $ 35.000 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35878 | 05/09/2011 | Mirtha Ramos Serrano | 14.581.726-9 | No Aplica | Adq. De 200 vasos de chicaha con helado | $ 119.000 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35877 | 02/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bebidas inaguracion de fiestas patrias | $ 22.680 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35876 | 02/09/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebidas para encuentro deportivo | $ 45.000 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35875 | 02/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales actividad en la tirana | $ 12.750 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35874 | 02/09/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De insumos reunion mesa comunal | $ 42.750 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35873 | 02/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para oficina de contabilidad | $ 43.840 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35872 | 02/09/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para encuentro prog.habilitacion | $ 69.310 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35871 | 02/09/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De empanadas encuentro deportivo | $ 90.000 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35870 | 02/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35869 | 02/09/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para jornada alternaa | $ 2.050 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35868 | 02/09/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para encuentro deporivo | $ 96.000 | 02/09/2011 | 02/09/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35867 | 02/09/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35866 | 31/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bebestibles inaguracion mes e la patria | $ 26.900 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35865 | 31/08/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq.d e credenciales | $ 55.930 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35864 | 31/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para cuenta publica | $ 47.990 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35863 | 30/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces para cuenta publica | $ 104.720 | 30/08/2011 | 30/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35862 | 29/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de memos para daf | $ 113.050 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35861 | 29/08/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina para dideco | $ 83.700 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35860 | 29/08/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De 1 camara dirigal para transito | $ 91.992 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35859 | 29/08/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para capacitacion | $ 19.933 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35858 | 29/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 21.710 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35857 | 29/08/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De premiso para campeonato | $ 82.360 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35856 | 29/08/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De tintas para dideco | $ 111.200 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35855 | 29/08/2011 | Rigoberto Gomez Contreras | 12.226.883-7 | No Aplica | Adq. De pares de medias para donacion | $ 87.500 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35854 | 29/08/2011 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | No Aplica | Adq.d e empanadas para inicio mes de la patria | $ 112.500 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35853 | 29/08/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De toner para dideco | $ 75.800 | 29/08/2011 | 29/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35852 | 26/08/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos encuentro deportivo | $ 27.800 | 26/08/2011 | 26/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35851 | 26/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos de materiales de aseo | $ 72.430 | 26/08/2011 | 26/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35850 | 25/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35849 | 24/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35848 | 24/08/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes para Wilfredo Bacian | $ 36.000 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35847 | 24/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para clinica deportiva | $ 75.000 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35846 | 24/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos actividades municipales | $ 31.140 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35845 | 24/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De trutos de pollo activ.comunitaria | $ 38.700 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35844 | 24/08/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para jornada alterna | $ 24.700 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35843 | 24/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales para jornada aletrna | $ 18.690 | 24/08/2011 | 24/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35842 | 23/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para curso de ingles | $ 47.940 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35841 | 23/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.de materiales de aseo dependencias municipales | $ 62.260 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35840 | 23/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35839 | 23/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De Talonarios de control Ruta | $ 111.860 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35838 | 23/08/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq.d e bebestible para insumos actividades muncipales | $ 37.980 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35837 | 23/08/2011 | Suc. Ramon Matus Lizardi | 53.017.980-k | No Aplica | Adq. De fotocopias varias | $ 83.295 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35836 | 23/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de vale de gasolina | $ 111.860 | 23/08/2011 | 23/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35835 | 19/08/2011 | Abelardo Devis Campillay | 9.870.010-2 | No Aplica | Serv. De arriendo de amplificacion | $ 50.000 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35834 | 19/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35833 | 19/08/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De intas para oficina de sec. Municipal | $ 111.200 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35832 | 19/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion y otras actividades | $ 66.450 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35831 | 19/08/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas para sala cuna municipal | $ 39.400 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35830 | 19/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e isnumos para actividad en Huatacondo | $ 67.390 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35829 | 19/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para actividad en Huatacondo | $ 9.140 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35828 | 19/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35827 | 19/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. de insumos para operativo | $ 110.670 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35826 | 19/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35825 | 19/08/2011 | Norte Verde Limitada | 77.866.990-0 | No Aplica | Adq. De 4 sacos Super Fosfato 50 kilos | $ 108.000 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35824 | 19/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para donacion fiesta san lorenzo | $ 90.000 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35823 | 19/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para actividad en Huatacondo | $ 49.440 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35822 | 17/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion y otras actividades | $ 72.035 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35821 | 17/08/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para operativo | $ 106.000 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35820 | 17/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bebestible para encuentro deportivo | $ 43.260 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35819 | 17/08/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para operativo | $ 65.000 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35818 | 17/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para operativo | $ 54.700 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35817 | 17/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35816 | 16/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos prog.mujeres jefas de hogar | $ 79.370 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35815 | 16/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para ruta turistica en huatacondo | $ 27.980 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35814 | 16/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion con agricultores | $ 55.570 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35813 | 16/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios vale de petroleo | $ 111.860 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35812 | 16/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos mesa multiciplinaria | $ 40.080 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35811 | 12/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion y otras actividades | $ 91.620 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35810 | 12/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos taller laboral | $ 44.510 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35809 | 12/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De isnumos ayuda social subs n° 130/2011 | $ 99.600 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35808 | 12/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos donacion jardin pampinitos | $ 89.250 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35807 | 12/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para jardin pequeños pozitos | $ 18.900 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35806 | 12/08/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos reunion de alcaldes | $ 113.050 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35805 | 12/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos ára jardin inti phake | $ 13.400 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35804 | 10/08/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De tintas para oficina de concejo | $ 84.500 | 10/08/2011 | 10/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35803 | 10/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para actividades muncipales | $ 81.515 | 10/08/2011 | 10/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35802 | 08/08/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De colchones de 1 plaza ayuda social subs n° 128/2011 | $ 56.000 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35801 | 08/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq.d e dulces para jardin inti phajke | $ 50.000 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35800 | 08/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para el gabinete | $ 60.530 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35799 | 08/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De 1 torta para jardin pequeños pozitos | $ 21.420 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35798 | 08/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para jornada alterna | $ 39.310 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35797 | 08/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De insumos para jardin pequeños pozitos | $ 50.000 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35796 | 08/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumospara jardin inti phajke | $ 21.420 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35795 | 08/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 42.800 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35794 | 08/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 50.575 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35793 | 08/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 46.570 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35792 | 08/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios formal de combustible | $ 111.860 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35791 | 08/08/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De 2 tintas color negra y 2 juegos de tinta color Nº 940 | $ 101.400 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35790 | 08/08/2011 | Comercial Alvear E.I.R.L | 52.000.030-5 | No Aplica | Adq. De 1 litera ayuda social subs n° 127/2011 | $ 70.000 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35789 | 08/08/2011 | Patricio Ganem y jure y compañía Limitada | 79.612.590-k | No Aplica | Adq. De kader de 3 cajones para oficina de iso | $ 115.554 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35788 | 05/08/2011 | Judith Mamani Ramos | 17.656.899-2 | No Aplica | Adq. De dulces de algodón para celebracion dia del niño | $ 95.200 | 05/08/2011 | 05/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35787 | 05/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos donacion jardin | $ 43.310 | 05/08/2011 | 05/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35786 | 04/08/2011 | industriales de alimentos Trendy S.A | 78.109.470-6 | No Aplica | Adq. De cajas de helados fdos opd celebracion dia del niño | $ 112.455 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35785 | 04/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social subs n° 126/2011 | $ 111.920 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35784 | 04/08/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De timbre para la oficina de alcaldia | $ 35.000 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35783 | 04/08/2011 | industriales de alimentos Trendy S.A | 78.109.470-6 | No Aplica | Adq. De cajas de helados fdos opd celebracion dia del niño | $ 112.455 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35782 | 04/08/2011 | Perfectura de carabineros de Iquique | | No Aplica | Adq. De credenciales | $ 49.259 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35781 | 04/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion y otras actividades | $ 41.520 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35780 | 04/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq.d e bolsas de dulces celebracion dia del niño | $ 99.000 | 04/08/2011 | 04/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35779 | 04/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35778 | 04/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35777 | 03/08/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 125/2011 | $ 45.000 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35776 | 03/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq.de materiales ayuda social subs n° 120/2011 | $ 105.899 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35775 | 03/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social subs . N° 124/2011 | $ 109.980 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35774 | 03/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35773 | 03/08/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq.d e 1 recarga de gas | $ 57.450 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35772 | 03/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq.d e materiales ayuda social subs n° 122/2011 | $ 88.360 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35771 | 03/08/2011 | Guillermo Peralta Aceituno | 7.386.922-6 | No Aplica | Serv. De arriendo de juegos celebracion dia del niño | $ 107.100 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35770 | 03/08/2011 | Ana Delgado Martinez | 17.430.721-0 | No Aplica | serv.pintada celebracion dia del niño | $ 113.050 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35769 | 03/08/2011 | Lilian Martinez Bautista | 7.968.496-1 | No Aplica | Serv. De arriendo de juegos celebracion dia del niño | $ 107.100 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35768 | 03/08/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces para actividades munciipales | $ 54.740 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35767 | 03/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonario de salida local | $ 111.860 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35766 | 03/08/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para jardin la chinita | $ 27.500 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35765 | 02/08/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35764 | 02/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos donacion | $ 13.000 | 02/08/2011 | 02/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35763 | 02/08/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos mas postre act.munic. | $ 115.500 | 02/08/2011 | 02/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35762 | 02/08/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de salida externa | $ 111.860 | 02/08/2011 | 02/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35761 | 01/08/2011 | Distribuidora Audiolatina S.A | 96.710.760-3 | No Aplica | Adq. De insumos act. De opd | $ 114.900 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35760 | 01/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De pmateriales para alcaldia | $ 53.360 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35759 | 01/08/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales oficina de abastecimiento | $ 47.750 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35758 | 01/08/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales por emergencia temporal | $ 102.120 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35757 | 29/07/2011 | Vicente Hip Rosado | 2.962.875-0 | No Aplica | Adq. De habitaciones personal escuela de lenguaje | $ 41.650 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35756 | 29/07/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De resmas de oficio de color | $ 15.384 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35755 | 29/07/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones deexposicion de centro de madres | $ 33.915 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35754 | 29/07/2011 | industriales de alimentos Trendy S.A | 78.109.470-6 | No Aplica | Adq. De helados para celebracion del dia del niño | $ 46.532 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35753 | 29/07/2011 | Ernesto Hun Camacho | 5.582.039-2 | No Aplica | Adq. De colaciones para personal de estacionamiento | $ 90.000 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35752 | 29/07/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para taller de habitabilidad laboral | $ 63.320 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35751 | 29/07/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion y otras actividades | $ 114.720 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35750 | 29/07/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos celebracion dia del niño | $ 48.070 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35749 | 29/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35748 | 29/07/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion de reunion y otros | $ 36.600 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35747 | 29/07/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De material de construccion para ayuda social sub N| 116 | $ 104.380 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35746 | 29/07/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De material de construccion para ayuda social sub N° 117 | $ 104.380 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35745 | 29/07/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De material de construccion para ayuda social sub N° 118 | $ 104.380 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35744 | 29/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible destinado a almuerzo de clausura | $ 109.400 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35743 | 29/07/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas de 45 kilos para jardin inti paski | $ 57.450 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35742 | 29/07/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 60.000 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35741 | 29/07/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 119/2011 | $ 50.000 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35740 | 27/07/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 30.000 | 27/07/2011 | 27/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35739 | 26/07/2011 | Antonia Castro Vilchez | 8.417.802-0 | No Aplica | Adq. De quinua para recuerdos | $ 17.850 | 26/07/2011 | 26/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35738 | 26/07/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para curso de ingles | $ 77.910 | 26/07/2011 | 26/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35737 | 25/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35736 | 25/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35735 | 19/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles personal tirana 2011 | $ 60.000 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35734 | 19/07/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De Colaciones personal de aseo Tirana 2011 | $ 89.250 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35733 | 19/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para cena de cclausura en tirana 2011 | $ 57.500 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35732 | 19/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para donacion fiesta patronal de Macaya | $ 114.000 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35731 | 16/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible personal de apoyo misa de campaña | $ 68.400 | 16/07/2011 | 16/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35730 | 15/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos actividades municipales | $ 25.530 | 15/07/2011 | 15/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35729 | 15/07/2011 | Asociacion chilena de municpalidades | 96.592.260-1 | No Aplica | Incripcion de congreso para concejales | $ 40.000 | 15/07/2011 | 15/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35728 | 12/07/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq. De insumos reunion de cocordinacion tirana 2011 | $ 97.500 | 12/07/2011 | 12/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35727 | 12/07/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq. De insumos reunion de cocordinacion tirana 2011 | $ 30.940 | 12/07/2011 | 12/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35726 | 11/07/2011 | Gloria Colque Rojas | 7.341.194-7 | No Aplica | Adq. De juegos de red de futbol para Huatacondo | $ 39.900 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35725 | 11/07/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 1 recarga de gas de 45 kilos para carabineros | $ 58.000 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35724 | 11/07/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos coctel inaguracion de portal la tirana 2011 | $ 35.700 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35723 | 11/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35722 | 10/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible atencion almuerzo banda instrumental | $ 85.800 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35721 | 10/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para atencion club adulto mayor | $ 100.000 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35720 | 10/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para atencion club adulto mayor | $ 95.000 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35719 | 10/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos atencion club adulto mayor | $ 57.500 | 10/07/2011 | 10/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35718 | 09/07/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recarga de gas de 15 kilos | $ 80.000 | 09/07/2011 | 09/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35717 | 09/07/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 4 cilindro de gas de 15 kilos | $ 108.000 | 09/07/2011 | 09/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35716 | 08/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35715 | 08/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35714 | 06/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35713 | 08/07/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios salida local festividad de la tirana | $ 111.860 | 08/07/2011 | 08/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35712 | 08/07/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 4 recargas de gas de 15 kilos | $ 80.000 | 08/07/2011 | 08/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35711 | 07/07/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. de dulces varios para actividades municipales | $ 49.980 | 07/07/2011 | 07/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35710 | 07/07/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. de dulces varios para actividades municipales | $ 113.050 | 07/07/2011 | 07/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35709 | 06/07/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para colaciones apoyo misa de campaña | $ 82.500 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35708 | 06/07/2011 | Industrias Graficas Tarapaca | 78.811.760-4 | No Aplica | Adq. De cenefas infootur la tirana | $ 6.426 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35707 | 06/07/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos vispera la tirana 2011 | $ 107.100 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35706 | 06/07/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos coctel de insguracion portal la tirana | $ 67.830 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35705 | 06/07/2011 | Patricio Ganem y jure y compañía Limitada | 79.612.590-k | No Aplica | Adq. De mesa de arrimo para alcaldia | $ 85.990 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35704 | 06/07/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos misa de campaña | $ 92.800 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35703 | 05/07/2011 | Industrias Graficas Tarapaca | 78.811.760-4 | No Aplica | Adq. De cenwefas para infotur en la tirana | $ 11.781 | 05/07/2011 | 05/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35702 | 05/07/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De recarga de bidones de agua pura | $ 40.000 | 05/07/2011 | 05/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35701 | 04/07/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible actividades municipales | $ 80.200 | 04/07/2011 | 04/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35700 | 04/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35699 | 04/07/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35698 | 01/07/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para personal de aseo | $ 88.700 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35697 | 01/07/2011 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | No Aplica | Adq. De empanadas para donacion | $ 59.500 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35696 | 01/07/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos para personal de remate | $ 84.000 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35695 | 30/06/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De empanadas para donacion fiesta sagrado corazon | $ 60.000 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35694 | 30/06/2011 | Haiping Chen | 21.817.109-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo para capacitaciones | $ 65.000 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35693 | 30/06/2011 | Irma Delgado Berrios | 4.965.793-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo para personal precenso | $ 80.000 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35692 | 30/06/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | adq. De sandiwch para colaciones personal remate | $ 100.000 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35691 | 30/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos atencion reunion | $ 10.050 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35690 | 30/06/2011 | Irma Delgado Berrios | 4.965.793-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo personal precenso | $ 98.175 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35689 | 30/06/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 113.050 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35688 | 30/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35687 | 24/06/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonario de ingresos varios | $ 113.050 | 24/06/2011 | 24/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35686 | 24/06/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales para puestos tirana 2011 | $ 18.500 | 24/06/2011 | 24/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35685 | 23/06/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 111/2011 | $ 60.000 | 23/06/2011 | 23/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35684 | 23/06/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De matriales para barreras moviles tirana 2011 | $ 83.900 | 23/06/2011 | 23/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35683 | 23/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De colaciones para sala cuna municipal | $ 44.740 | 23/06/2011 | 23/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35682 | 22/06/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiles para estacionamiento tirana 2011 | $ 95.550 | 22/06/2011 | 22/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35681 | 22/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35680 | 22/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos curso de ingles | $ 56.210 | 22/06/2011 | 22/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35679 | 21/06/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d e pasajes ayuda social subs n° 110/2011 | $ 60.000 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35678 | 21/06/2011 | Laboratorio Ortopedico Nacional ltda | 78.515.900-4 | No Aplica | Adq. De baston ayuda social subsb N° 107/2011 | $ 15.000 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35677 | 21/06/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De medicamentos ayuda social subs N° 108/2011 | $ 61.180 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35676 | 21/06/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 109/2011 | $ 20.000 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35675 | 21/06/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De reposicion de asua pura 20 litros | $ 40.000 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35674 | 21/06/2011 | Rodrigo Tapia Duarte | 15.004.207-0 | No Aplica | Adq. De publicidad radio nuevo mundo | $ 111.111 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35673 | 21/06/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de control ruta | $ 111.860 | 21/06/2011 | 21/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35672 | 20/06/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq.d e colaciones lanzamiento serv.pais | $ 107.100 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35671 | 20/06/2011 | Michael Quezada | 13.013.294-K | No Aplica | Adq. De bolsas ecologicas | $ 65.450 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35670 | 20/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35669 | 20/06/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | Adq. De almuerzo para hito servicio paos | $ 96.390 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35668 | 20/06/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq.de colaciones para lanzamiento servicio pais | $ 107.100 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35667 | 20/06/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para activ. En la huayca | $ 43.000 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35666 | 20/06/2011 | Industrias Graficas Tarapaca | 78.811.760-4 | No Aplica | Adq. Delienzo cruza calle | $ 74.375 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35665 | 20/06/2011 | Irma Espinoza Ossandon | 17.096.757-7 | No Aplica | Adq. De almuerzos para charla de mutual | $ 112.455 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35664 | 17/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales para jornada alterna | $ 26.580 | 17/06/2011 | 17/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35663 | 16/06/2011 | Benigna Amache Castro | 6.159.347-0 | No Aplica | Adq. De isnumos fdos previene | $ 79.743 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35662 | 16/06/2011 | Farmacia Ahumada S.A | 96.809.530-7 | No Aplica | Adq. De pañales ayuda social subs N° 97/2011 | $ 19.980 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35661 | 16/06/2011 | Irma Espinoza Ossandon | 17.096.757-7 | No Aplica | Adq. De almuerzo para charla con la mutual | $ 62.475 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35660 | 16/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumso ayuda social subs n° 106/2011 | $ 29.940 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35659 | 16/06/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De recargade gas | $ 40.300 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35658 | 16/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades municipales | $ 36.280 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35657 | 16/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos actividades liceo C-12 | $ 61.630 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35656 | 16/06/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuida social subs N° 103/2011 | $ 40.000 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35655 | 16/06/2011 | Benigna Amache Castro | 6.159.347-0 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades mes de junio previene | $ 111.300 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35654 | 16/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para oficina | $ 30.060 | 16/06/2011 | 16/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35653 | 16/05/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35652 | 15/06/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos colacion para banda | $ 34.250 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35651 | 15/06/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones actividad liceo C-12 | $ 102.000 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35650 | 15/06/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De agua para deportitas de la comuna | $ 75.000 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35649 | 15/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35648 | 15/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35647 | 15/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35646 | 15/06/2011 | Maria Inostoza Zuñiga | 6.383.701-6 | No Aplica | Adq. De chocolate celebracion dia del padre | $ 62.475 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35645 | 15/06/2011 | Nelson Garcia Trigo | 9.537.559-6 | No Aplica | Adq. De almuerzos | $ 96.390 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35644 | 15/06/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones | $ 107.100 | 15/06/2011 | 15/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35643 | 14/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para precenso 2011 | $ 11.170 | 14/06/2011 | 14/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35642 | 14/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para precenso 2011 | $ 83.460 | 14/06/2011 | 14/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35641 | 14/06/2011 | Irma Espinoza Ossandon | 17.096.757-7 | No Aplica | Adq. De alimentcion para charla de la mutual | $ 91.360 | 14/06/2011 | 14/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35640 | 14/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35639 | 14/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35638 | 13/06/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | adq. De insumos mant. Señaleticas tirana 2011 | $ 54.200 | 13/06/2011 | 13/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35637 | 13/06/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq.de materiales de oficina | $ 53.000 | 13/06/2011 | 13/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35636 | 10/05/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para la jornada alterna | $ 42.100 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35635 | 10/06/2011 | Farmacia Cruz Verde S.A | 89.807.200-2 | No Aplica | adq. De medicaentos ayuda social suns N° 101/2011 | $ 60.350 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35634 | 10/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos prog. De jornada alterna | $ 32.420 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35633 | 10/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos capacitacion de ingles | $ 39.650 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35632 | 10/06/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos actividades municipales | $ 49.200 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35631 | 10/06/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 2 recarga de gas para comerdor | $ 114.400 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35630 | 10/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35629 | 10/06/2011 | Marco Cifuentes Doren | 11.692.355-6 | No Aplica | Adq. De pendon roller para oficina de previene | $ 65.450 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35628 | 10/06/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos certificado biblioteca | $ 47.600 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35627 | 10/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos certificacion de problema | $ 20.400 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35626 | 10/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion mesa comunal | $ 6.700 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35625 | 09/06/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones cele. Dia del padre | $ 64.260 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35624 | 09/06/2011 | Sergio Bugueño Bugueño | 12.577.527-6 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 36.470 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35623 | 09/06/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | adq. De pasajes ayuida social subs n° 98/2011 | $ 40.000 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35622 | 09/06/2011 | Belisario delgado Campillay | 8.872.369-4 | No Aplica | Adq. De letreros informativo | $ 83.300 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35621 | 08/06/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 39.500 | 08/06/2011 | 08/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35620 | 08/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para jornada de capacitacion | $ 29.580 | 08/06/2011 | 08/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35619 | 08/06/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq.de recarga de gas de 45 kilos | $ 57.100 | 08/06/2011 | 08/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35618 | 07/06/2011 | Martina Mamani Paycho | 7.998.743-3 | No Aplica | adq. De coejos celebracion dia patrimonio cultural | $ 89.250 | 07/06/2011 | 07/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35617 | 06/06/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion red comunal | $ 56.525 | 06/06/2011 | 06/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35616 | 06/06/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | adq. De materiales de oficina | $ 45.100 | 06/06/2011 | 06/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35615 | 03/06/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para curso de ingles | $ 108.000 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35614 | 03/06/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para curso de ingles | $ 102.500 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35613 | 03/06/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De dulces para recepcion de huasos | $ 59.500 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35612 | 03/06/2011 | Almacenes las dos estrellas S.A | 93.635.000-3 | No Aplica | Adq. De picaportes para feria la tirana 2011 | $ 12.079 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35611 | 03/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para charlas | $ 40.795 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35610 | 03/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35609 | 03/06/2011 | Almacenes las dos estrellas S.A | 93.635.000-3 | No Aplica | Adq. De materiales para feria la tirana 2011 | $ 66.224 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35608 | 03/06/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De reposicion de agua pura | $ 40.000 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35607 | 03/06/2011 | Almacenes las dos estrellas S.A | 93.635.000-3 | No Aplica | Adq. De 65 picarporte para feria la tirana 2011 | $ 112.158 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35606 | 01/06/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35605 | 01/06/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 17.500 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35604 | 01/06/2011 | Edith Gomez Campillay | 5.891.636-6 | No Aplica | Adq. De artesania para alcaldia | $ 14.999 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35603 | 01/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para taller prog. De la mujer | $ 79.190 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35602 | 01/06/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De insumos recepcion de deleg. De huasos | $ 90.000 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35601 | 01/06/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos capacitacion vivir sano dideco | $ 58.900 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35600 | 31/05/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 76.160 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35599 | 31/05/2011 | Enso Gonzalez Gonzalez | 4.804.491-3 | No Aplica | Adq. De inscripcion de dominio | $ 60.000 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35598 | 31/05/2011 | Farmaceutica Ale Gomez Cia Ltda | 79.530.600-5 | No Aplica | Adq. De bolsas drenables subs N°95/2011 | $ 105.000 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35597 | 31/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 96/2011 | $ 40.000 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35596 | 31/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiles conf.muebles reloj control | $ 51.122 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35595 | 30/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De colaciones para escuela de ballet | $ 76.160 | 30/05/2011 | 30/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35594 | 30/05/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 30/05/2011 | 30/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35593 | 30/05/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 30/05/2011 | 30/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35592 | 27/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos celebracion dia del patrimonio cultural | $ 104.400 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35591 | 27/05/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materilaes de oficina | $ 21.420 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35590 | 27/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De insumos celebración día Patrimonio cultural | $ 103.190 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35589 | 27/05/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35588 | 27/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Ad.q de insumos celebracion dia del patrimonio cultural | $ 47.050 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35587 | 27/05/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina fdos Chile crece contigo | $ 52.190 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35586 | 27/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35585 | 27/05/2011 | Importadora Aukinko ltda | 86.442.000-1 | No Aplica | Adq. De materiales fdos crece contigo | $ 60.000 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35584 | 27/05/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo fdos Chile crece contigo | $ 79.459 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35583 | 27/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35582 | 27/05/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De timbre para oficina ISO | $ 20.500 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35581 | 27/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos capacitacion personal municipal | $ 60.250 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35580 | 26/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos reunion comité tripartito | $ 27.370 | 26/05/2011 | 26/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35579 | 26/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion comité tripartito | $ 29.010 | 26/05/2011 | 26/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35578 | 25/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas donacion Binguito | $ 52.360 | 25/05/2011 | 25/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35577 | 25/05/2011 | Enso Gonzalez Gonzalez | 4.804.491-3 | No Aplica | Inscripcion de dominio | $ 66.000 | 25/05/2011 | 25/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35576 | 25/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | adq. De torta donacion bomeros | $ 52.360 | 25/05/2011 | 25/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35575 | 25/05/2011 | Yamilen Cayo Palape | 13.416.382-8 | No Aplica | Adq. De estampados de globo | $ 18.000 | 25/05/2011 | 25/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35574 | 25/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | adq. De bebestiblw para ceremonia 1 piedra | $ 42.000 | 25/05/2011 | 25/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35573 | 24/05/2011 | Empresa de transporte rurales tur bus ltda | 80.314.700-0 | No Aplica | Adq. De pasajs ayuda social | $ 22.000 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35572 | 24/05/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq. De empanadas ceremonia 1 piedra | $ 27.500 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35571 | 24/05/2011 | Giovana conhy Colgate | 21.449.949-5 | No Aplica | Adq. De lapiceras para donacion en liceo | $ 113.060 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35570 | 24/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 93/2011 | $ 45.000 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35569 | 24/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De insumos reunion programa de la mujer | $ 68.750 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35568 | 24/05/2011 | Almacenes las dos estrellas S.A | 93.635.000-3 | No Aplica | Adq. De materials para camping y techaado | $ 54.026 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35567 | 24/05/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De tarjetas de reloj control | $ 107.100 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35566 | 24/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible act. 1 piedra | $ 68.760 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35565 | 24/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para act.en la Huayca | $ 113.050 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35564 | 24/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35563 | 24/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | adq. De dulces varios para reunion | $ 101.150 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35562 | 24/05/2011 | Irma Espinoza Ossandon | 17.096.757-7 | No Aplica | Adq. De almuerzo personal trazado feria | $ 113.883 | 24/05/2011 | 24/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35561 | 23/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35560 | 23/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para ceremonia 1 pidra | $ 50.400 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35559 | 23/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para ceremonia 1 pidra | $ 109.200 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35558 | 23/05/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq. De insumos para ceremonia 1 piedra | $ 110.000 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35557 | 23/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestibe para ceremonia 1 ppiedra | $ 102.180 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35556 | 23/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos colaciones donacion | $ 45.000 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35555 | 20/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 90/2011 | $ 50.000 | 20/05/2011 | 20/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35554 | 20/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes auda social subs N° 91/2011 | $ 50.000 | 20/05/2011 | 20/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35553 | 20/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion proyecto deportivo | $ 65.365 | 20/05/2011 | 20/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35552 | 19/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles romeria | $ 114.000 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35551 | 19/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos colaciones escuela la Tirana y la Huayca | $ 72.900 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35550 | 18/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion | $ 18.790 | 18/05/2011 | 18/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35549 | 18/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35548 | 18/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35547 | 17/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq.de insumos reunion comité tripartito | $ 110.670 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35546 | 17/05/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De reposicion de bidones de agu | $ 40.000 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35545 | 17/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales prog. Habitabilidad | $ 109.715 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35544 | 17/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion turismo | $ 90.450 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35543 | 17/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales prog. Habitabilidad | $ 100.200 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35542 | 17/05/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para desayuno juventud | $ 74.375 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35541 | 17/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35540 | 17/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De isnumos para reunion | $ 17.850 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35539 | 17/05/2011 | Maria bravo lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq. De colaciones act. Oficina juventud | $ 74.375 | 17/05/2011 | 17/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35538 | 16/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos varios para reunion | $ 73.780 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35537 | 16/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para celebracion dia de la madre | $ 52.360 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35536 | 16/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales contruccion sub n° 88/2011 | $ 113.480 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35535 | 16/05/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De gas y recarg para ayuda social subs N° 30971 | $ 46.700 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35534 | 16/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35533 | 16/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De culces varios activ.municipales | $ 42.840 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35532 | 12/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De pintura para donacion de carabineros | $ 11.600 | 12/05/2011 | 12/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35531 | 11/05/2011 | Industrias Graficas Tarapaca | 78.811.760-4 | No Aplica | Adq. De rolle para ruta turistica | $ 77.350 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35530 | 11/05/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De insumos reunion chile crece con contigo | $ 93.010 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35529 | 11/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35528 | 11/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para inagurcion plaza la Huayca | $ 87.100 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35527 | 11/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion con dirigentes vecinales | $ 34.800 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35526 | 11/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para personal precenso mamiña | $ 63.720 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35525 | 11/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | adq. De tortas grande inaguracion sede social | $ 54.740 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35524 | 11/05/2011 | Jacqueline Araya Soto | 12.452.435-0 | No Aplica | Adq. De colaciones personal apoyo dia de la madre | $ 23.800 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35523 | 11/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 113.390 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35522 | 11/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De colaciones activ.deportivas | $ 105.000 | 11/05/2011 | 11/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35521 | 10/05/2011 | Laboratorio Ortopedico Nacional ltda | 78.515.900-4 | No Aplica | Adq. De baston ayuda social subs N° 83/2011 | $ 15.000 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35520 | 10/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de const. Ayuda social subv.N° 82 | $ 106.940 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35519 | 10/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de const. Ayuda social subv.N° 76 | $ 106.940 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35518 | 10/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para inaguracion junta de vecinos | $ 83.700 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35517 | 10/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible celebracion dia de la madre | $ 82.900 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35516 | 10/05/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De insumos actividades club deportivo | $ 36.000 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35515 | 10/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para inaguracion junta de vecinos | $ 102.200 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35514 | 10/05/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales concurso de pintura | $ 105.400 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35513 | 10/05/2011 | Luis Rojas Vergara | 10.514.549-7 | No Aplica | Serv. De traslado ayuda social subd N° 81/2011 | $ 40.000 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35512 | 10/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De colaciones atencion veterinario | $ 77.112 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35511 | 10/05/2011 | La Humanitaria Limitada | 78.939.710-4 | No Aplica | Serv. Funerarios ayuda social | $ 110.000 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35510 | 10/05/2011 | Warner Frias Cubillos | 8.625.129-9 | No Aplica | Adq. De 2 pendones para oficina de la juventud | $ 107.100 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35509 | 10/05/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones concurso de pintura | $ 114.000 | 10/05/2011 | 10/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35508 | 09/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | adq. De planchas de chlguan para proteccion de cancha | $ 99.000 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35507 | 09/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos atencion reunion de coordinacion | $ 52.220 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35506 | 09/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales inaguracion junta de vecinos | $ 7.000 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35505 | 09/05/2011 | Gloria Colque Rojas | 7.341.194-7 | No Aplica | Adq. De implementacion deportiva para donacion | $ 79.880 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35504 | 09/05/2011 | Empresa periodistica America S.A | 76.694.050-1 | No Aplica | Serv. De publicacion dia del trabajador | $ 113.050 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35503 | 09/05/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para charlas | $ 114.000 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35502 | 09/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas donacion club adulto mayor | $ 52.360 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35501 | 06/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebstible inaguracion plaza la Huayca | $ 111.600 | 06/05/2011 | 06/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35500 | 06/05/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De vestimenta inspector municipal | $ 91.035 | 06/05/2011 | 06/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35499 | 06/05/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bestible para inaguracion plaza la huayca | $ 36.660 | 06/05/2011 | 06/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35498 | 04/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible para celebracion dia del trabajaor | $ 87.250 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35497 | 04/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible vino de honor | $ 113.600 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35496 | 04/05/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestible vino de honor | $ 100.700 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35495 | 04/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para jardin junji | $ 29.750 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35494 | 04/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | adq. De isnumo para jardin junji | $ 29.750 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35493 | 04/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes para concejales | $ 84.000 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35492 | 04/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35491 | 04/05/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes para concejales | $ 84.000 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35490 | 04/05/2011 | Irma Delgado Berrios | 4.965.793-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo personal trazado feria | $ 80.325 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35489 | 04/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35488 | 04/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De torta para celebracion dia de la madre | $ 109.480 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35487 | 04/05/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos fdos conace | $ 54.740 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35486 | 04/05/2011 | Irma Delgado Berrios | 4.965.793-5 | No Aplica | Adq. De almuerzo personal trazado feria | $ 80.325 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35485 | 04/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De isnumos para reunion con fdos previene | $ 24.150 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35484 | 04/05/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | adq. De planchas de chlguan para proteccion de cancha | $ 99.000 | 04/05/2011 | 04/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35483 | 02/05/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos act.municipales | $ 59.500 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35482 | 02/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos de jardin junji | $ 80.880 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35481 | 02/05/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35480 | 02/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos actividades municipales | $ 72.300 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35479 | 02/05/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq. De insumos celebracion dia de carabinero | $ 82.500 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35478 | 02/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos jardin infantil | $ 48.650 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35477 | 02/05/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales para jardin inti phayke | $ 14.250 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35476 | 02/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos jardin inti phayke | $ 80.880 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35475 | 02/05/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De reposicion de agua pura | $ 40.000 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35474 | 02/05/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades municipales | $ 95.200 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35473 | 02/05/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiles para jardin inti phayke | $ 8.250 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35472 | 02/05/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo para centro de artes | $ 87.550 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35471 | 02/05/2011 | Claudio Solar Mendoza | 12.444.698-8 | No Aplica | Adq. De estampados de 220 globos act. De opd | $ 38.200 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35470 | 02/05/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De colaciones para act. De la opd | $ 72.000 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35469 | 27/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 80/2011 | $ 40.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35468 | 27/04/2011 | Ana Olate Olate | 7.820.156-8 | No Aplica | serv. De hospedaje subs. N° 77/2011 | $ 70.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35467 | 27/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs. N° 64/2011 | $ 40.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35466 | 27/04/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficin para la omil | $ 26.450 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35465 | 27/04/2011 | Gallyas S.A | 88.179.500-0 | No Aplica | Adq. De materiales oficina de censo | $ 100.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35464 | 27/04/2011 | Gallyas S.A | 88.179.500-0 | No Aplica | Adq. De materiales oficina de censo | $ 100.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35463 | 27/04/2011 | Gallyas S.A | 88.179.500-0 | No Aplica | Adq. De materiales oficina de censo | $ 100.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35462 | 27/04/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | serv. De anillados cuenta publica | $ 26.000 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35461 | 26/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos escuela de futbol | $ 85.000 | 26/04/2011 | 26/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35460 | 26/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos corrida familiar | $ 67.800 | 26/04/2011 | 26/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35459 | 26/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De isnumos para cuenta publica | $ 103.530 | 26/04/2011 | 26/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35458 | 26/04/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para celebracion dia del trabajor | $ 110.400 | 26/04/2011 | 26/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35457 | 25/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35456 | 25/04/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 88.900 | 25/04/2011 | 25/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35455 | 25/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35454 | 25/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insum os activ.prog.mujeres jefas de hogar | $ 39.010 | 25/04/2011 | 25/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35453 | 25/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De de insumos para ofinas munic. | $ 40.990 | 25/04/2011 | 25/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35452 | 25/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales Celebracion dia del carabinero | $ 35.260 | 25/04/2011 | 25/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35451 | 21/04/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 61.700 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35450 | 21/04/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Arq. De materiales de oficina | $ 22.200 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35449 | 21/04/2011 | centro de detencion preventiva pozo almonte | 61.004.121-3 | No Aplica | Adq.de mastiles de bandera | $ 80.000 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35448 | 20/04/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De pinturas para carabineros | $ 84.000 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35447 | 20/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social | $ 50.000 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35446 | 20/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para cuenta publica | $ 34.800 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35445 | 20/04/2011 | Empresa periodistica America S.A | 76.694.050-1 | No Aplica | Serv. De publicacion aniv. De la fach | $ 113.050 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35444 | 20/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para cuenta publica | $ 72.300 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35443 | 20/04/2011 | Alejandro Toro Meledez | 6.502.814-k | No Aplica | Adq. De premio para concurso literario | $ 38.000 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35442 | 20/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35441 | 20/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35440 | 20/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bandejas de huevitos para sala cuna municipal | $ 12.000 | 20/04/2011 | 20/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35439 | 18/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos para previene | $ 33.860 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35438 | 18/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insusmos para concurso literario | $ 57.360 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35437 | 18/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35436 | 18/04/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | adq. De colaciones paa premios opd | $ 62.400 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35435 | 14/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35434 | 14/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. E pasajes ayuda socials ra. Pamela Lazo | $ 40.000 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35433 | 14/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35432 | 14/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. E dulces varios para donacion binguitos | $ 65.450 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35431 | 14/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social | $ 100.200 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35430 | 14/04/2011 | Cesar Andres Jofre Madariaga | 15.002.299-1 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina dideco | $ 36.000 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35429 | 14/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 55/2011 | $ 44.000 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35428 | 14/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para oficina de contabilidad y finanzas | $ 49.110 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35427 | 14/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sub N° 56/2011 | $ 44.000 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35426 | 14/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda scoial subs N° 60/2011 | $ 10.000 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35425 | 14/04/2011 | Lorena Gutierrez Norambuena | 12.835..907-9 | No Aplica | adq. De zapatillas para ayuda social subs N°63/2011 | $ 12.900 | 14/04/2011 | 14/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35424 | 13/04/2011 | Dartel Iquique ltda. | 78.645.100-0 | No Aplica | Adq. De 6 halogenos para paraderos de buses | $ 25.111 | 13/04/2011 | 13/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35423 | 12/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades de diceco | $ 18.350 | 12/04/2011 | 12/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35422 | 12/04/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq de bandejas de huevitos para jardines | $ 28.600 | 12/04/2011 | 12/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35421 | 12/04/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De bandejas de huevito para jardines | $ 7.800 | 12/04/2011 | 12/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35420 | 11/04/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35419 | 11/04/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social subs n° 53/2011 | $ 66.050 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35418 | 11/04/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35417 | 11/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion de coordinacion | $ 69.000 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35416 | 11/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para donacion | $ 92.820 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35415 | 11/04/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De impresa para focina de fomento productivo | $ 56.300 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35414 | 11/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion de coordinacion | $ 89.200 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35413 | 11/04/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De timbre para dideco | $ 61.500 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35412 | 08/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebidas para encuentro deportivo | $ 55.000 | 08/04/2011 | 08/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35411 | 08/04/2011 | Julio Lucero Rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De empanadas para encuentro deportivo | $ 60.000 | 08/04/2011 | 08/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35410 | 07/04/2011 | Atanacio Ramirez Fuentes | 5.185.159-5 | No Aplica | Adq. De alimentos para animales programa autoconsumo | $ 44.000 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35409 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35408 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35407 | 07/04/2011 | Maderas Chile S.A | 96.539.680-2 | No Aplica | Adq. De calaminas y visagras programa autoconsumo | $ 104.450 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35406 | 07/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De caprino programa autoconsumo | $ 83.300 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35405 | 07/04/2011 | Comercial Maderas de Sur Limitada | 77.347.710-8 | No Aplica | Adq. De Materiales Programa Autoconsumo 2010 | $ 60.120 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35404 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35403 | 07/04/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina para opd | $ 99.997 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35402 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35401 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35400 | 07/04/2011 | Juan Bustos | 8.489.917-1 | No Aplica | adq. De atrilez para curso de pintura | $ 100.000 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35399 | 07/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para inag. Semaforos | $ 52.800 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35398 | 07/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para reuniones | $ 96.390 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35397 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35396 | 07/04/2011 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Adq. De insumos capacitaciones y talleres | $ 60.830 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35395 | 07/04/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos para inaguracion de semaforos | $ 113.050 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35394 | 07/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunuion secplac | $ 43.170 | 07/04/2011 | 07/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35393 | 07/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35392 | 06/04/2011 | Gloria Colque Rojas | 7.341.194-7 | No Aplica | Adq. De balones para campeonato de baby futbol | $ 59.970 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35391 | 06/04/2011 | Vivana Errington copaja | 9.599.898-4 | No Aplica | Adq. De materiales campeonato de baby futbol | $ 65.000 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35390 | 06/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35389 | 06/04/2011 | Enso Gonzalez Gonzalez | 4.804.491-3 | No Aplica | Serv. De incipciones | $ 60.000 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35388 | 06/04/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35387 | 06/04/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos inaguracion semaforos | $ 60.240 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35386 | 06/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de limpiesa estadio municipal | $ 66.290 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35385 | 06/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones municipales | $ 108.335 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35384 | 06/04/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De pinturas para carabineros | $ 105.000 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35383 | 05/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35382 | 05/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35381 | 05/04/2011 | Martin Venegas | 13.334.088-2 | No Aplica | Adq. De 14 gallinas programa autoconsumo | $ 106.290 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35380 | 05/04/2011 | Matias Mamani Flores | 10.494.148-6 | No Aplica | Adq. De caprino programa autoconsumo | $ 77.350 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35379 | 05/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De 2 tortas premios binguito | $ 59.500 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35378 | 05/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35377 | 05/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.de insumos atencion reunion | $ 6.930 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35376 | 05/04/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35375 | 04/04/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion con red comunal fdos conace | $ 63.070 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35374 | 04/04/2011 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | No Aplica | Adq.d e empanadas para vendimia 2011 | $ 53.550 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35373 | 04/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq de insumos para vendimia 2011 | $ 65.750 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35372 | 04/04/2011 | Ramon Vivanco Alvarez | 6.012.613-5 | No Aplica | Adq.d e empanadas para insumos corrida familiar | $ 82.500 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35371 | 04/04/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para encuentro de monitores con fdos conace | $ 39.650 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35370 | 04/04/2011 | Narcisa Leal Mejias | 8.404.232-3 | No Aplica | Adq. De conejos para programa autoconsumo | $ 35.700 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35369 | 04/04/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35368 | 01/04/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajues ayuda social subs. N° 51/2011 | $ 20.000 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35367 | 31/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para jardines junji | 39390 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35366 | 30/03/2011 | Makoly Tello Espinoza | 16.203.757-9 | No Aplica | Adq. De empanadas anivers. Del liceo | 53550 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35365 | 30/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para taller de autonsumo | 22050 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35364 | 29/03/2011 | Centro Radiologico Tamarugal Ltda | 79.649.060-8 | No Aplica | Pago de examenes medico ayuda social subs N° 49/2011 | 60000 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35363 | 29/03/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | 94000 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35362 | 29/03/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De binones de agua pura | 80000 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35361 | 29/03/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35360 | 28/03/2011 | Universidad Arturo Prat | 70.777.500-9 | No Aplica | Adq. De materiales para familia autoconsumo | $ 50.000 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35359 | 28/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35358 | 28/03/2011 | Comercial Napisa limitada | 77.415.700-k | No Aplica | Adq. De materiales de familias de autoconsumo | $ 69.530 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35357 | 28/03/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces para reunion | $ 97.580 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35356 | 28/03/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para activ.municipales | $ 28.800 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35355 | 28/03/2011 | Freddy Zavala Paredes | 16.057.359-7 | No Aplica | Adq. De bolsas ziploc | $ 10.000 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35354 | 28/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35353 | 26/03/2011 | Diaz Novoa y cia ltda | 78.260.410-4 | No Aplica | Pago de examen medico ayuda social subs N° 48/2011 | $ 110.000 | 26/03/2011 | 26/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35352 | 25/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq.d e pasajes ayuda social subs N° 50/2011 | $ 2.000 | 25/03/2011 | 25/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35351 | 25/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos paa reunion diprodesal | $ 54.560 | 25/03/2011 | 25/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35350 | 24/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos actividades municipales | $ 71.550 | 24/03/2011 | 24/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35349 | 23/03/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq.d e materiales de construccion subs N° 45/2011 | $ 38.800 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35348 | 23/03/2011 | Sociedad Cambria y Cambria Ltda | 78.639.640-9 | No Aplica | Adq. De materiales de construccion subs N° 47/2011 | $ 62.300 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35347 | 23/03/2011 | Gloria Colque Rojas | 7.341.194-7 | No Aplica | Adq. De premios | $ 75.980 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35346 | 23/03/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De tinbre para canal y radio | $ 17.500 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35345 | 23/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35344 | 23/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos para reunion con intendenta | $ 102.270 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35343 | 22/03/2011 | Yasir Trigo Varela | 14.634.702-9 | No Aplica | Adq. De 2 paneles de abejas | $ 95.200 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35342 | 22/03/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De toner para dideco | $ 55.000 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35341 | 22/03/2011 | Andigraf S.A | 96.582.200-3 | No Aplica | Adq. De toner para impresora de previene | $ 67.800 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35340 | 22/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo | $ 39.850 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35339 | 22/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo para parque del niño | $ 39.980 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35338 | 22/03/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq.d e materiales paa jardin infantil junj | $ 112.300 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35337 | 22/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para gabinete de alcaldia | $ 90.510 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35336 | 22/03/2011 | Miguel Morales Rocha | 10.494.148-6 | No Aplica | Adq. De materiales para parcelas | $ 98.800 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35335 | 22/03/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De materiales jardin infantil junji | $ 112.300 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35334 | 22/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo para camping los pinos | $ 36.050 | 22/03/2011 | 22/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35333 | 21/03/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De decretos de pago | $ 112.455 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35332 | 21/03/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq.d e talonarios de transito | $ 111.850 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35331 | 21/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De uniforme escolar subs n° 43/2011 | $ 10.000 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35330 | 21/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sra. Giselle Galleguillos | $ 20.000 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35329 | 21/03/2011 | Distribuidora Nene ltda | 76.067.436-2 | No Aplica | Adq. De materiales de opd | $ 16.211 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35328 | 21/03/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 2 cilindros de gas para comerdor árroquial | $ 107.900 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35327 | 21/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35326 | 21/03/2011 | Freddy Zavala Paredes | 16.057.359-7 | No Aplica | Adq. De bolsas ziploc insumos autoconsumo | $ 10.500 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35325 | 17/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35324 | 17/03/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq.d e pañales de ayuda social subs N° 37/2011 | $ 13.960 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35323 | 17/03/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales de escuela ayuda social sub N° 41/2011 | $ 41.480 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35322 | 17/03/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales de escuela ayuda social sub N° 41/2011 | $ 8.110 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35321 | 17/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35320 | 17/03/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales de const para ayuda social subs N° 42/2011 | $ 36.400 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35319 | 16/03/2011 | Miguel Morales Rocha | 10.494.148-6 | No Aplica | Adq. De materiales para fumigar | $ 95.950 | 16/03/2011 | 16/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35318 | 15/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para inaguracion de ludoteca | $ 46.000 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35317 | 15/03/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales de construccion para casa municipal | $ 75.684 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35316 | 15/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 36/2011 | $ 50.000 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35315 | 15/03/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De medicamentos ayuda social subsN° 38/2011 | $ 107.240 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35314 | 15/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 40/2011 | $ 50.000 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35313 | 15/03/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De medicamentos ayuda social subs n° 39/2010 | $ 100.200 | 15/03/2011 | 15/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35312 | 14/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para charla capital semilla | $ 53.250 | 14/03/2011 | 14/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35311 | 11/03/2011 | Universidad bolivariana | 71.477.600-2 | No Aplica | Serv. De pago de universidad ayuda social subs N° 34/2011 | $ 61.000 | 11/03/2011 | 11/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35310 | 11/03/2011 | Protam Ltda. | 84.694.600-4 | No Aplica | serv. De pago de universidad ayuda social subs n° 355/2011 | $ 60.000 | 11/03/2011 | 11/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35309 | 11/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumo para atencion de reunion y otro | $ 29.890 | 11/03/2011 | 11/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35308 | 11/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reuniones | $ 107.010 | 11/03/2011 | 11/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35307 | 11/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35306 | 11/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35305 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De uniforme escolar ayuda social subs N° 33/2011 | $ 75.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35304 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. Dde uniforme escolar ayud asocials ubs n° 33/2011 | $ 48.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35303 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De unifrome escolar ayuda social subs N° 32/2011 | $ 41.500 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35302 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De uniforme escolar subs N° 31/2011 | $ 25.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35301 | 10/03/2011 | Lorena Gutierrez Norambuena | 12.835..907-9 | No Aplica | Adq. De zapatos escolares ayuda social subs N° 30/2011 | $ 65.700 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35300 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De unifome escolar ayuda social subs N° 30/2011 | $ 67.500 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35299 | 10/03/2011 | Lorena Gutierrez Norambuena | 12.835..907-9 | No Aplica | Adq. De zapatos escolares ayuda social subs N° 35299 | $ 93.600 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35298 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De uniformes escolar ayuda social subs N° 29/2011 | $ 42.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35297 | 10/03/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De 2 pantal. color gris escolar ayuda social subs N° 28/2011 | $ 20.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35296 | 10/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35295 | 10/03/2011 | Lorena Gutierrez Norambuena | 12.835..907-9 | No Aplica | Adq. De 2 pares de zapatos ayuda social subs N° 28/2011 | $ 47.800 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35294 | 10/03/2011 | Juan Gonzalez Leandro | 5.310.454-1 | No Aplica | Adq. De 2 toner para bodega municipal | $ 66.000 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35293 | 10/03/2011 | Jacqueline Araya Soto | 12.452.435-0 | No Aplica | Adq. De colaciones para adultos mayor | $ 44.625 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35292 | 10/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35291 | 10/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35290 | 10/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35289 | 10/03/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq.de materiales jornada alterna | $ 11.800 | 10/03/2011 | 10/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35288 | 10/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35287 | 08/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De bebestible taller autoconsumo | $ 15.270 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35286 | 08/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos cerebracion dia de la mujer jardin infantil | $ 35.260 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35285 | 08/03/2010 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35284 | 08/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 25/2011 | $ 56.000 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35283 | 08/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 26/2011 | $ 56.000 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35282 | 08/03/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 27/2011 | $ 36.000 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35281 | 08/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 30.360 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35280 | 08/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para reunion opd | $ 29.630 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35279 | 08/03/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para reuniones | $ 46.410 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35278 | 07/03/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de partes de carabineros | $ 111.860 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35277 | 07/03/2011 | Jacqueline Araya Soto | 12.452.435-0 | No Aplica | Adq. De 25 colaciones show aniversario | $ 29.750 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35276 | 07/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos colaciones recorido turistico | $ 42.000 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35275 | 07/03/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De isnumos para dia de la mujer | $ 88.500 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35274 | 07/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e insumos para aseo junta electoral | $ 17.270 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35273 | 07/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35272 | 04/03/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para netbook para alcaldia | $ 65.974 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35271 | 04/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De pollos par escuela de box | $ 24.500 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35270 | 04/03/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para ceremonia deia de la mujer | $ 73.300 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35269 | 04/03/2011 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | 13.009.674-3 | No Aplica | Adq. De cuadrenos ayuda social | $ 100.000 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35268 | 04/03/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 31.452 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35267 | 03/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion comunitaria en la huayca | $ 29.800 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35266 | 03/03/2011 | Maria Flores Urriola | 6.572.850-8 | No Aplica | adq. De adaptadores para computadores | $ 29.167 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35265 | 03/03/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales varios | $ 16.250 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35264 | 02/03/2011 | Jose Pedro Melo Olivares "El Aguatero" | 17.670.244-3 | No Aplica | Adq. De agua pura stock bodega municipal | $ 80.000 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35263 | 01/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35262 | 01/03/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para activ.municip. | $ 97.000 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35261 | 01/03/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para activ.municip. | $ 38.920 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35260 | 01/03/2011 | Luis Bahamondes Abarca | 9.251.979-1 | No Aplica | Adq. De carpetes fdos Chile crece | $ 100.000 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35258 | 01/03/2011 | NULO | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35257 | 01/03/2011 | Sergio Bugueño Bugueño | 12.577.527-6 | No Aplica | adq. De materiales de oficina | $ 14.900 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35256 | 01/03/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De bebestibles para activ.municipales | $ 54.907 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35255 | 01/03/2011 | Casa de la moneda | 60.806.000-6 | No Aplica | Adq. De duplicado de placa patente | $ 4.320 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35254 | 01/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales para jardin | $ 7.750 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35253 | 01/03/2011 | Luis Bahamondes Abarca | 9.251.979-1 | No Aplica | adq. De materiales fdos chile crece contigo | $ 100.000 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35252 | 01/03/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para reuniones | $ 88.060 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35251 | 01/03/2010 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios para conducir previsiones | $ 111.860 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35250 | 01/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo para parque del niño | $ 54.130 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35249 | 01/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales de aseo para camping los pinos | $ 46.600 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35248 | 01/03/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos reunion mujeres jefas de hogar | $ 51.930 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35246 | 25/02/2011 | serv. Log. Santa Rosa | 776.052.124-8 | No Aplica | Adq. De aceite para vehiculos | $ 73.500 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35245 | 24/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | adq. De pasajes ayuda social | $ 12.000 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35244 | 23/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs N° 19/2011 | $ 80.000 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35243 | 23/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Addq. De pasajes ayuda social subs N° 20/2011 | $ 40.000 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35242 | 23/02/2011 | Michael Quezada | 13.013.294-K | No Aplica | Adq. De tazones impresos | $ 107.100 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35241 | 23/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs n° 15/2011 | $ 38.000 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35240 | 23/02/2011 | Centro Radiolologico Tamarugal Ltda | 79.649.060-8 | No Aplica | Pago de Examen ayuda social subs n° 18/2011 | $ 57.000 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35239 | 23/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para donaciones | $ 71.250 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35238 | 23/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.m de isnumos para talleres | $ 35.238 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35237 | 23/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para talleres | $ 33.860 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35236 | 23/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para activ.municipales | $ 86.800 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35235 | 23/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para aniversario agrupacion | $ 18.660 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35234 | 22/02/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De credenciales para rock en P.Almonte | $ 29.750 | 22/02/2011 | 22/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35233 | 15/02/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 112.931 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35232 | 15/02/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 111.860 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35231 | 15/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35230 | 14/02/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales de contruc. Ayuda social subs N° 12/2011 | $ 109.400 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35229 | 14/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De pañales para ayuda social Huatacondo | $ 23.950 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35228 | 14/02/2011 | Miguel Alberto Valenzuela Arredondo | 4.494.336-1 | No Aplica | Adq. De timbre para oficina de turismo | $ 36.400 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35227 | 14/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para gabinete | $ 72.110 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35226 | 11/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq.d e colacioesn para clausura | $ 97.500 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35225 | 11/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35224 | 11/02/2011 | Emma Sanhueza pizarro | 4.953.227-K | No Aplica | Adq. De eceite para grupo electrogeno | $ 100.000 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35223 | 11/02/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para taller | $ 44.700 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35222 | 11/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos taller de habitos | $ 63.780 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35221 | 10/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35220 | 10/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De materiales de aseo para centro de artes | $ 112.990 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35219 | 10/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De materiales para rock de P.Almonte | $ 3.690 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35218 | 10/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35217 | 10/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35216 | 10/02/2011 | Sergio Bugueño Bugueño | 12.577.527-6 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 32.970 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35215 | 10/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35214 | 10/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Sadq. De bebestilbe para campeonato de futbol | $ 75.000 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35213 | 10/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De isnumos para atencion | $ 58.700 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35212 | 10/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para rock P.Almonte | $ 93.400 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35211 | 10/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35210 | 10/02/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De muebles para oficina de dideco | $ 112.693 | 10/02/2011 | 10/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35209 | 09/02/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | adq. De colaciones | $ 83.300 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35208 | 09/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para colaciones | $ 36.800 | 09/02/2011 | 09/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35207 | 08/02/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales de oficina | $ 17.670 | 08/02/2011 | 08/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35206 | 08/02/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De insumos para taller preventivo | $ 15.000 | 08/02/2011 | 08/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35205 | 07/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sr. Victor Lopez | $ 48.000 | 07/02/2011 | 07/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35204 | 07/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social sr. Victor Lopez | $ 24.000 | 07/02/2011 | 07/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35203 | 04/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35202 | 04/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestible para clausura de curso de natacion | $ 50.000 | 04/02/2011 | 04/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35201 | 04/02/2011 | Julio Lucero rojas | 6.585.834-7 | No Aplica | Adq. De empanadas para clausura de curso de natacion | $ 100.000 | 04/02/2011 | 04/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35200 | 04/02/2011 | Manuel Caceres caceres | 14.108.617-0 | No Aplica | Adq1. de liquido de espuma | $ 59.500 | 04/02/2011 | 04/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35199 | 04/02/2011 | Gloria Colque Rojas | 7.341.194-7 | No Aplica | Adq. De insumos deportivos | $ 99.900 | 04/02/2011 | 04/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35198 | 04/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35197 | 04/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para ceremonia aniversario | $ 30.000 | 04/02/2011 | 04/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35196 | 03/02/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De telefono para finanzas | $ 105.494 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35195 | 03/02/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para reunion | $ 65.450 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35194 | 03/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35193 | 03/02/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De insumos para actividades municipales | $ 20.590 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35192 | 03/02/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales ayuda social subs N| 10/2011 | $ 99.600 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35191 | 03/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35190 | 03/02/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales de contruc.ayuda social subs N° 11/2011 | $ 56.000 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35189 | 03/02/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De materiales de contruc.ayuda social subs N° 11/2011 | $ 103.280 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35188 | 02/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De colaciones campeonato futbol duna | $ 30.000 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35187 | 02/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De colaciones campeonato futbol duna | $ 112.000 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35186 | 02/02/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De 2 ventiladores para oficina | $ 91.035 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35185 | 02/02/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones | $ 83.300 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35184 | 02/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | adq. De insumos campaña preventiva | $ 54.000 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35183 | 02/02/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | Adq. De pañales ayuda social subs N° 08/2011 | $ 13.960 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35182 | 02/02/2011 | Comercial Farmabiza Ltda | 77.066.190-0 | No Aplica | adq. De pañales ayuda social subs N° 02/2011 | $ 13.960 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35181 | 01/02/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | adq. De colaciones para campeonato dunas | $ 30.000 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35180 | 01/02/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35179 | 01/02/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. Depasajes ayuda social | $ 35.000 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35178 | 31/01/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para futbol dunas infantil | $ 60.000 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35177 | 31/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De insumos para sala cuna municipal | $ 95.069 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35176 | 31/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35175 | 31/01/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para club adulto mayor | $ 21.420 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35174 | 31/01/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones para campeonato | $ 71.400 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35173 | 31/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 38.970 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35172 | 31/01/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones para campeonato | $ 71.400 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35171 | 31/01/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De dulces varios para reunion | $ 71.400 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35170 | 31/01/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones para campeonato | $ 71.400 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35169 | 31/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para reparar. De baños | $ 110.075 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35168 | 31/01/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De colaciones para campeonato | $ 71.400 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35167 | 28/01/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De agua mineral para encuentro deport. | $ 75.000 | 28/01/2011 | 28/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35166 | 27/01/2011 | Benedicta Acevedo Diaz | 4.305.479-1 | No Aplica | Adq. De 2 cilindros de gas | $ 36.700 | 27/01/2011 | 27/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35165 | 27/01/2011 | Nerilda Rebeca Chavez Perez | 50.407.110-3 | No Aplica | Adq. De materiales para taller de mujeres jefas de hogar | $ 4.200 | 27/01/2011 | 27/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35164 | 26/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para taller de mujeres jefas de ohogar | $ 26.240 | 26/01/2011 | 26/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35163 | 26/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para colaciones | $ 46.180 | 26/01/2011 | 26/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35162 | 26/01/2011 | Manuel Soto Pino | 5.834.256-4 | No Aplica | Adq. De bebestibles para activ.municopales | $ 111.000 | 26/01/2011 | 26/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35161 | 26/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35160 | 26/01/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De insumos para activ.muncipales | $ 111.000 | 26/01/2011 | 26/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35159 | 24/01/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De colaciones inaguracion de campeonato | $ 99.000 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35158 | 24/01/2011 | Luis lopez Soto | 10.483.783-2 | No Aplica | adq. De implemetacion periodistica | $ 41.650 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35157 | 24/01/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De insumos para premios | $ 61.880 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35156 | 24/01/2011 | Soc.comunicaciones lopez king ltda | 76.876.770-k | No Aplica | serv. De publicacion | $ 59.500 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35155 | 24/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos con fdos conace | $ 61.500 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35154 | 24/01/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de ruta de vehiculos | $ 110.670 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35153 | 24/01/2011 | Maria Bravo Lazo | 13.414.508-0 | No Aplica | Adq.de colaciones | $ 80.920 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35152 | 24/01/2011 | Nancy Gloria Echeverria Maldonado | 4.153.601-2 | No Aplica | Adq. De bebestibles para colaciones | $ 36.000 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35151 | 24/01/2011 | Sara Caceres Vasallo | 7.086.583-1 | No Aplica | Adq. De tortas para donacion | $ 59.500 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35150 | 24/01/2011 | Luis Ticuna Ticuna | | No Aplica | adq.de sacos de guanos | $ 99.960 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35149 | 24/01/2011 | Teofilo Ticuna Vera | 6.945.516-6 | No Aplica | Adq. De sacos de guanos | $ 99.960 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35148 | 24/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion de reunion | $ 108.260 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35147 | 21/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35146 | 20/01/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social subs. N° 07/2011 | $ 70.000 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35145 | 19/01/2011 | Edith Gomez Campillay | 5.891.636-6 | No Aplica | Adq.de recuerdos artesanales | $ 59.500 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35144 | 19/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De insumos para sala cuna muncipal | $ 111.265 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35143 | 19/01/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonario de liquidacion de sueldo | $ 111.860 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35142 | 19/01/2011 | Olivares y Olivares limitada | 76.019.346-1 | No Aplica | Adq. De 20 bidones de agua pura | $ 40.000 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35141 | 19/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De 2 repuestos para radio municipal | $ 91.630 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35140 | 17/01/2011 | Luis lopez Soto | 10.483.783-2 | No Aplica | adq.de bicicleta ayuda social | $ 110.000 | 17/01/2011 | 17/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35139 | 14/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para reparacion de letreros | $ 82.408 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35138 | 14/01/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De caja de formulario de decreto de pago | $ 111.860 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35137 | 14/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para reparacion de baños gimnacio | $ 70.448 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35136 | 14/01/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajesa ayuda social subs. N| 04/2011 | $ 70.000 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35135 | 14/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. de materiales para repar. De baños de camping | $ 40.353 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35134 | 14/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35133 | 14/01/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. de pasajes ayuda social subs. N| 03/2011 | $ 70.000 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35132 | 14/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para reparaciones electricas | $ 108.855 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35131 | 14/01/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De talonarios de ingreso muncipales | $ 111.860 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35130 | 14/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para atencion comunidad de cuzco | $ 108.990 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35129 | 14/01/2011 | Carlos Quijanes Lara | 12.835.907-9 | No Aplica | Adq. De bordados de uniformes | $ 35.700 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35128 | 13/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35127 | 13/01/2011 | Jacqueline Cayo palape | 13.416.463-8 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 29.155 | 13/01/2011 | 13/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35126 | 12/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De panales ayuda social subs. N° 02/2011 | $ 19.960 | 12/01/2011 | 12/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35125 | 12/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. de materiales de para reunion | $ 50.410 | 12/01/2011 | 12/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35124 | 11/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq de materiales para reparacion de camping | $ 62.945 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35123 | 11/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De materiales de limpieza para camping municipal | $ 78.614 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35122 | 11/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De materiales de limpieza para camping municipal | $ 84.020 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35121 | 11/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De materiales de limpieza para camping municipal | $ 88.084 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35120 | 11/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35119 | 11/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | adq. De materiales de limpieza para camping municipal | $ 78.814 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35118 | 11/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos para reunion | $ 35.940 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35117 | 11/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35116 | 11/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumo para secretaria municipal | $ 42.140 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35115 | 10/01/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | Adq. De pasajes ayuda social pastor casa acojida la Tirana | $ 42.000 | 10/01/2011 | 10/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35114 | 10/01/2011 | Carlos Alberto Guerra Muñoz E.I.R.L | 52.002.890-0 | No Aplica | Adq. De 2 cenefas para encuentro de caporales | $ 112.000 | 10/01/2011 | 10/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35113 | 10/01/2011 | Nulo | | | | | | | | | |
Adquisición | Orden de Compra | 35112 | 07/01/2011 | Transporte Cometa s.a | 95.896.000-K | No Aplica | adq. De pasajes para concejales y funcionarios municipales | $ 48.000 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35111 | 07/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos donacion club deportivo | $ 41.710 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35110 | 07/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq. De insumos para encuentro deportivo | $ 117.210 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35109 | 06/01/2011 | Marcia Sciaraffia Aguirre | 13.008.293-9 | No Aplica | Adq. De materiales para confeccion de muebles | $ 68.449 | 06/01/2011 | 06/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35108 | 04/01/2011 | Roxana Esteban Gomez | 9.341.171-4 | No Aplica | Adq. De almuezo para dleg. De esc. De futbol | $ 110.000 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35107 | 04/01/2011 | Edith Sanchez Gallegillos | 7.159.957-4 | No Aplica | Adq. De insumos con fondos prodesal | $ 41.650 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35106 | 04/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | Adq. De insumos con fdos prodesal | $ 40.200 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35105 | 04/01/2011 | Supermercado el lalito | 10.209.486-7 | No Aplica | adq de materiales de aseo para junta electoraal | $ 13.440 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |
Adquisición | Orden de Compra | 35104 | 03/01/2011 | Benjamin Benavides Gatica | 5.474.780-2 | No Aplica | Adq. De tierra de hoja para donacion de carabineros | $ 71.400 | 03/01/2011 | 03/01/2011 | ver enlace | ver enlace | No Aplica |